四月份截止的收入是留底是六万多,五月份没有进项,然后留底16万多,不对,应该是上一个月月末的6万多。

你好,我们五月份留抵了三千多进账,我看六月报税的时候没有抵扣这部分,附加税把这部分算进去了,请问这个对不对啊?
老师,问一下,增值税留抵抵欠的问题,有一家企业他在4月份收到了留抵退税25万,他们实际只有22万,他在8月份补进去了3万,到8月份录凭证时有一笔付3万的回单,还有报表上进项税额留抵抵欠9欠块钱,凭证要怎么出呢
你好老师,生产企业,11月份账上有进项留抵14万,12月份申报免抵退税,还没有收到税局退税,怎么做账?
老师,请问一般纳税人公司,本期应纳税额是要交一万五千多的,但是为什么最后申报表是交一万一千多?上期也没有留底扣的税额?本期也没有进项抵扣
老师你好,请问下四月份没有进项有上期留抵税额六万多,五月份也没有进项报表上留抵税额有十六万多,这对吗
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,要在外地做工程,现在发票税率是可以开3%还是可以开1%
老师,我们是新酒店做内账,有下面问题1.预付的格力空调5万元,我放固定资产了,应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款(有些是分期付款)还没开发票来,我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办?要不要反结账,再重新做。 还有一个问题,我启用账套的时间搞错了,提前了一个月,要把时间改过来,要怎么改?不然以后每个月都比实际时间多了一个月,
原来开票是:建筑服务*劳务服务,现在改成什么了?
你再去看一下四月份的报表,你看下留底到底是多少。
不好意思,抵扣完四月份留抵应该是三万多
那应该是三万多才对。
您看看呢
你第二个这个五月份是2022年的。
第一个这个四月份是2023年的不一样。
不好意思啊,让同事直接下载报表给我,没注意看日期
没事 你再看一下今年五月份的 一般税务局系统不会出现这个错误的