这个是在装修完毕的当月才开始摊销 借:管理费用-装修费 贷长期待摊费用
应交税费这个科目?月末需要结转吗?什么情况下不需要做任何分录?什么情况下需要做分录?每个月结转吗?年末需要结转吗
老师好,请问年末(进销)大于(销项),需要做结转分录吗?如需要应该怎么做?
您好老师,请问月末要做结转分录,请问有哪些是需要结转的。分录怎么做
老师,请问下,单位装修费用,需要做摊销怎么做分录,是不是月末需要结转,结转的分录怎么做?
老师,月末是不是需要结转增值税呢,如果结转,分录怎么做呢
第一个方框里,为什么不是用应收的3660-1390?第二个方框里,应收账款为什么不是公允的3390?
请问老师电子税务局普票已经入账,怎么做入账标识
请问24年未计提全年奖金,25年准备发24年年终奖,可不可以当月计提当月发放?
老师你好,我人5月发票开超500万,多久要去办里手续没罚款
企业为小规模纳税人,第一取得含税收入20万,求增值税含税收入
开5万的专票正常销售货物,个体户税率1% 要缴纳增值税附加税还有什么税,大概要交税多少
老师,您好!请教老师您 公司员工到餐馆吃饭,餐馆开来了半年的普通发票32500元,请问老师,这个应该如何入科目呢? 谢谢老师指导!
我们主营业务是水性压敏胶,用包装桶装成品,本月我们公司和我们下游客户共同购进了一批包装桶,付款我们公司付的,发票开给了我们公司,下游客户购买的那部分包装桶货款已汇入了我们公户,我们可以给他们开包装桶发票吗?
你好!老师 我们是一家汽车贸易公司!目前我们这边有一批20辆车,具体操作是这样的,汽车4s电开给我们专票95500元/辆,我们以138500元/辆价格卖给第三方喜滴运营公司,给喜滴运营公司开普票。高开票45000元的部分,喜滴通过给我们开6个点服务费的专票,剩余7个点结算给我们。这样操作是否划算!有啥税务风险?
哪一位聪明的老师,教教我选项b是什么意思?预付年金期数减一系数加一,转换为普通年金然后时间点就来到第四年年末,然后再从第三年末往前走三期吗?
那月末的时候是不是需要结转,结转的分录怎么做?
月末算结转费用么?
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