(一)结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
(二)结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
(三)结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
(四)实际交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

老师,月末结转增值税的分录是什么呢
老师,我想用诺诺智能赋码功能,需要怎么办?
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师,月末是不是需要结转增值税呢,如果结转,分录怎么做呢
老师,一般纳税人,进大于销的时候,结转增值税分录怎么做?进大于销的分录怎么做,这增值税是需要月末还是年末结转呢?怎么结转,谢谢老师
个人讲课自己税务局代开的发票,也交税了,现在发票有误重新开怎么重新开
老师:对方给我们开的增值税专用发票我们已抵扣,现在对方要求取消,能取消吗?怎么操作?
老师,办公室门没有反锁,甲会计发现了告知财务经理,会不会被经理批评,讲多事呢。?
老师送的快账软件可以用于练实操吗?
大股东责任更大,还是法人
跟供应商换货的话,补发物流需要提供什么信息吗?部分次品需要退回去给供应商更换
董孝彬老师 我们从国外账户借给别人的钱20万 对方归还的时候 归还到国内账户了 这样我们资产负债表 是不是应该资产负债表资产资产增加了20万 负债也是增加了20万
受让的知识产权,可以做自己的高新产品收入吗?
货已到,钱已付,票没开,这个到底怎么做账,借库存商品,贷应付账款,借预付账款,贷银行存款,可是票没来,在做一笔借应付账款,贷预付账款吗
请问一下,我们单位是家门诊部和校医院同属于学校,现在学校决定将我们门诊部注销,统一合并到校医校,门诊部财务办理各项注销会有哪些风险点?谢谢