你好,这个固定资产实际对方在使用吗?你把这个固定资产销售给对方。 冲了这个应付。

对方以我们公司的名义购置了固定资产,如固定资产金额是50万,对方用他们的账户往我们公司账户汇的50万,用这笔钱以我们公司的名义(对公账户汇出)购置的固定资产,现在固定资产马上要清理了,但是最初汇到我们账户上的50还在账上挂着,怎么办?
你好,老师,我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款,现在得知这批固定资产之前是免费使用的,现在已经变更到我们公司名下了,而且以后不使用之后再退还给原单位,相当于我们是一直免费使用的,但是之前我们已经计提折旧了,应该怎么处理这笔账务呢?
有一批固定资产用不上,现在准备卖给别的公司,但是这批资产不是我们公司的,是另外一个公司的,那个公司现在注销不干了,我们和对方老板是熟人,干脆就由我们来处置这个资产,我们来联系买家把这些资产卖了。这个账务要怎么处理啊
老师早上好,我们公司把固定资产(已计提完折旧,只剩下净残值)顶账给供应商的法人的儿子了,对方有以公司名义开发票给我们挂了应付账款了,请问我能直接用这个固定资产冲这笔应付账款吗?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
这个固定资产是变压器只有挂在我们公司名下才能使用,他们资质不够
如果把固定资产销售给对方,肯定是会产生销项税吧?
对的,是的,需要缴纳销项的。那你说的固定资产马上清理是什么意思? 当时购买的时候对方给你开了发票,你也是抵扣了吧
是马上准备清理,当时购买进项税是1个点,我们要是销售给他的话得是13个点的
你单位是一般纳税人,一般计税的吗?是2008年之后买来的,是13%的
对,去年买的
当时购买的时候对方是小规模
当时你们单位是一般纳税人吗?如果是的话,那就得按照13%了。
除了销售给对方,还有其他办法冲嘛?
可以降低金额来开,但是不要低于市场价格太低。然后需要交税的这一部分金额,你可以要求对方来承担。你们不是抵扣了一部分,这两个的差额让对方承担?
差额让对方承担是啥意思?怎么承担法?我们现在就想解决掉的那笔汇款
你开发票给他交纳的增值税减去当时购入的时候当时抵扣的增值税的税额
如果一旦要是按照出售处理我们这边肯定希望他承担税额,但问题是怕对方不同意不愿意承担之前有沟通过,所以想问问您还有没有其他解决方法冲这笔汇款
你们待会儿出报废的证明,但是这种有风险。
如果按照您所说销给对方,比如购进时不含税入账金额是50,提了3万折旧,我卖出金额可以是多少?分录怎么做?
47左右 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支