已经抵扣了,可不做红字发票处理了。

您好,老师,一般纳税人企业,已抵扣的电子专票客户发现开错了,对方要红冲,请问我要怎么做,谢谢!
老师您好,请问现在企业对公账户活期利息,银行都打不了回单了,这个财务的做账凭证怎么办?谢谢
老师好,请问上月开的专票,这月对方发现税率错误,要开红票,现在是我们已经抵扣了税款,税已交,现在我们要怎么处理?
你好,我公司已经抵扣的专票,两个月后发现对方有错误,开具了红字信息表,对方也开具了销项负数发票回来,请问我应该怎么做账?
老师,你好,我收到对方给我的发票,他们名称开错了,我已经抵扣认证了,现在要怎么弄?谢谢!
比方说,我现在才开始交社保,交2个月了,公司加个人,那么我可以马上申请退单位那部分吗?然后只交了2个月可以申请失业金多久
#提问#请问老师平常一笔一笔记收入,这个增值税季度报税总有点出入?平常月底应交税费—应交增值税,季度末结转营业外收入,把多的3分也这样一起结转可以吗?还是得借应交税费—\'应交增值税,贷营业外收入—增值税减免,贷营业外收入—其他呢
专业分包,付工人工资是不是要开具委托付款书给总包代发,还要提供啥,付工人工资,工资表,考勤表吗?
老师,服务是不是无论作为收入跟费用都不用交印花税?
我们付款给被挂靠单位,然后被挂靠单位汇款给供应商,最后被挂靠单位给我们开工程款发票,我们在外账上应该怎样做账务处理?感谢您的回答。
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
意思是已经抵扣了就凑合着用算了?
是的, 已经抵扣了就凑合着用
不是关键信息