经营模式不同:贸易公司就是通过有组织的方式向人们提供商品或服务的交易行为的团体或组织。批发商就是一批批进货,然后往外一批批地发。生意没有什么计划,只是一个货物买卖的概念,而少了管理和控制。 性质不同。贸易中心是大批量批发贸易的场所。批发市场的批发交易并不大,而且还有少量零售交易夹杂其中,批零分离。

老师新建账套行业选择商业服务和选择贸易 批发 零售有什么区别?
您好,老师,电商行业的税务申报和商贸行业有什么区别吗?
请问下,贸易公司和生产企业有什么区别?
老师 请问贸易和商贸公司主营业务有什么区别
批发行业和贸易行业有什么区别?
公司名下有一套房产,24年就拿到钥匙了,但是一直没有申报房产税和土地使用税,现在要办房产证,办了房产证后,就必须申报这两个税吗?会有比对吗?能否继续不申报
开给一个大学一张普票, 发票抬头却勾选了个人 目前对方也没来找 想问下还要紧吗这个有什么影响吗
老师,广州的房产,全部出租了,在电子税务局上从租申报了房产税,还需要从价0申报房产税吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,26年第一季度的税是代理记账报的,在做25年企业所得税汇算清缴前报的。老板让我重新理账、做账,把账从代理记账哪里接回来,25年汇算清缴是用我重新理账的正确数据做的,26年第一季度的我也重新做出来了,那我是不是要用我做的正确的数据更正代理记账报的第一季度的增值税和企业所得税?我现在更正的话会有什么不好的影响吗?
公司注册资本100万,未分配利润500万,先减资80万,注册资本变成20万,然后注销,股东分红个税基是500万还是500-80=420?
老师,广州的房产,全部出租了,在电子税务局上从租申报了房产税,还需要从价0申报房产税吗?
老师 如何根据24年的报表来编25年的报表
请问,同一家客户,即是我们的客户也是我们的采购,应收账可以抵扣应付账款吗
老师,已提过折旧,而且跨年的固定资产退回,根据会计准则,怎么账务处理
公司为了少交社保全员如果降薪有没有纠纷?如果有纠纷有文件吗?
风险点1:事后2023_疑似批发业纳税人违规享受研发费加计扣除 • 风险描述: • 该单位本年度购销一致开票额为12449366.200000001元,本年度总开票额为14219550.370000001元 若纳税人购入与销售的货物高度相同,且购销一致的销售额超过总开票额的50%以上,则判定该纳税人为疑似批发零售业纳税人,可能不应享受本年度的研发费加计扣除。 购销一致开票额是指购入与销售货物的名称完全一样,且销售额除以购入金额的区间在50%-200%之间的配比销售额
老师,我们税务检查到疑点了,其中一个是说是我们疑似批发业违规享受研发费用加计扣除。这个风险描述是什么意思啊 我们不属于批发行业
那你们单位是什么行业的?商贸的不能加急扣除,你们自己有研发吗?
有自己的研发。 怎么看是属于什么行业? 电子税务局的纳税基本信息行业大类属于研究和试验发展 主行业明细是工程和技术研究和试验发展
电子税务局,我的信息有一个纳税人基本信息,你看下在这里面你们单位的行业。
那你们单位销售出去的那个又是什么原因?
老师,你看这个属于什么行业?
行业大类写了 是研发的
那意思我们就不属于商贸吗?我们属于研究和试验发展行业吗
对的,是的,是这个意思的。
该单位本年度购销一致开票额为12449366.200000001元,本年度总开票额为14219550.370000001元 这个 电话里税务老师提了一句什么美金额与开票额的占比 我也不知道他这个是什么意思
是你批发的金额占服务的金额比较大。
我们没有开服务的发票。 批发的是购货的意思吗 意思是我购进来再卖出去,开票内容进销一致我就属于批发了吗?
对的,是的,可以这么理解的。
那我这种能加计抵减吗?能否加计抵减这个是看电子税务局的这个行业为主了还是看我批发的占比?
四项服务收入占总收入的50%以上才可以的
看下你上一年的销售额。
上一年利润表营业收入14,219,550.37元。我说错了老师,不是加计抵减是研发费用加计扣除, 那我这种研发费用能加计扣除吗?能否加计扣除这个是看电子税务局的这个行业为主了还是看我批发的占比?
看行业是可以的, 但是他有一个规定,批发不属于你单位 这主营这不批发了。
也就是你的批发不能太多。
购进的是我们外地投资的一个公司可以吗? 也就是目前这情况我们确实不能享受研发费用加计扣除吗
不管购入谁的都不行,只要是货物的就不可以