卖方应交增值税=成交价÷(1+5%)×5%; 城建税=应交增值税×7%; 教育费附加=应交增值税×3%; 地方教育费=应交增值税×2%; 印花税=成交价×0.05%; 企业所得税 土地增值税按照增值幅度,根据《土地增值税暂行条例》规定计征,最少不得少于5%。

我想问一下什么是农产品销售发票,我们需要开给对方公司抵税,我们是开免税的,普通电子发票是不能抵税的,那需要开什么对方可以抵
老师,我想问下就是我们是一般纳税人公司,然后做工程的,对方没有钱支付给我们就用房子抵押给我们公司,那这个的话可以吗?需要缴什么税呢?
我们公司是一家做不良资产公司的企业,有一块地以物抵债给我们公司了。我想问一下买方和卖方各需要缴纳什么税?计税依据分别是什么?
老师,您好,我们公司买了别的公司一块地及地上的办公楼和厂房合计4500万。对方是把土地和房屋分开开票给我们。现在我需要申报房土两税,我这个计税依据怎么填呢?
我们公司是债权人,债务人以物抵债给了我们一块土地。交完税后过户给了我们公司。假如以物抵债的价格是800万,我们公司现在想以股权转让的形式转出去,想问一下公司名下有不动产,股权转让怎么转让,需要交什么税?
老师 我家是卖服装的个体户 2025.7-2026.6月申报的营业额达到了450万 7-9月的加在一起会超过500万 那我7-9月份的营业额 直接按照13%计算增值税吗
老师,进货库存21吨,出库22吨多,可以吗,说是磅差,怎么做账
老师您好,请问银行余额是对的,但是银行利息收入是给另外一个公司的,因为这U盾是给他们用的,是我少记了还是怎么回事,我这个应付给对方的金额差这个几块钱利息?
老师,您好!请问一下报企业所得税的时候实际应付职工薪酬是从哪里看?
个体工商户,利润一个月一万,季度营业税要交多少税啊
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本费,请问可以抵扣进项税吗?
老师,现在的小规模确定收入的时那个销项税额是按多少个点提?按3个点还是1个点??比如销售收入3000元,这个会计分录怎么做?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本,请问可以抵扣进项税吗?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票,请问可以抵扣进项税吗?
老师,我们销售产品,从工厂进货,定做了小样做赠品,但是小样也标了价格,如果有客户买也是可以卖的,至今从来没销售过,都是赠送,那我如何确认收入呢
买方主要是印花税与契税
买方的印花税和契税的计税依据是什么?
同学您好,合同交易价格为基础
税率分别是多少呢?老师
同学您好, 印花税=成交价×0.05%契税看地方如何规定一般1%-3%
老师,卖方的企业所得税的税率是多少?是不是要看是按查账征收还是核定征收来计算?卖方的土地增值税的计税依据是什么?
1按查账征收还是核定征收来。2土增税的计税依据是土地的增值额。
买方需要交土地使用税吗?
同学您好,以后持有要交
什么意思?不太明白。再讲讲吧?如果过户给我们公司后,需要交土地使用税是吗?计税依据和税率是什么啊?
同学您好,土地使用税是每年都要交的,按面积*当地的税率
老师,您刚才说以后持有要交,是什么意思啊?
同学您好,每年要交,就是持有环节交
我们做的以物抵债,这种情况属于土地使用权转让或者有偿转让吗?确定需要每年交土地使用税吗?
同学您好, 要每年交土地使用税,这个是财产税,与如何取得无关,就是别人送的也是每年要交的,使用土地就要交
办理不动产证的时候,买方税和卖方税都需要交才能办理嘛?办证的时候土地使用税不用交吧?
同学您好,学员您好,是的,对的办理不动产证的时候,买方税和卖方税都需要交才能办理办证的时候土地使用税不用交
1、卖方需要缴纳的增值税是按照成交价减去购买时的成本的差额交纳还是按照成交价缴纳?2、办理不动产证的时候,卖方需要交增值税,附加税,印花税,土地增值税,对吧?当时不用交企业所得税是吧?
同学您好,1可以用销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税2学员您好,2.1是的,2,2对的