卖方应交增值税=成交价÷(1+5%)×5%; 城建税=应交增值税×7%; 教育费附加=应交增值税×3%; 地方教育费=应交增值税×2%; 印花税=成交价×0.05%; 企业所得税 土地增值税按照增值幅度,根据《土地增值税暂行条例》规定计征,最少不得少于5%。
老师,请问一下,要转让一块土地,怎么筹划买卖双方都能尽可能的少缴 税,对方公司有一块地要卖给我公司,卖给我公司还没票,我公司后续要开发房产业务,涉及的双方需要缴纳哪些税,能怎么处理是买卖双方都能少交税
我们公司是一家贸易企业,在外地开了一间分公司,在分公司所在地买了一栋楼用于办公,对方开了专票,想问一下这个进项税额是由分公司抵扣还是由我们总公司抵扣,分公司独立核算,没有汇总纳税。这个专票应该开给我们还是开给分公司?
我想问一下什么是农产品销售发票,我们需要开给对方公司抵税,我们是开免税的,普通电子发票是不能抵税的,那需要开什么对方可以抵
老师,我想问下就是我们是一般纳税人公司,然后做工程的,对方没有钱支付给我们就用房子抵押给我们公司,那这个的话可以吗?需要缴什么税呢?
我们公司是一家做不良资产公司的企业,有一块地以物抵债给我们公司了。我想问一下买方和卖方各需要缴纳什么税?计税依据分别是什么?
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
对方开专票给我方,月底对方要做废专票,我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后,对方才能作废?
老师小规模,4季度报表错误,财务报表已更正,但是所得税报表不让更正
老师,我公司是车队,要转让一台车给个人,请问分录怎样做呢?
居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛?
老师,我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司,那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊,但是这个钱呢又是后面进账,又是进到了就是从亚马逊卖了之后,他提现就是提到了这个香港公司对对公账户,然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照,因为在亚马逊平台有很多个站点,但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
买方主要是印花税与契税
买方的印花税和契税的计税依据是什么?
同学您好,合同交易价格为基础
税率分别是多少呢?老师
同学您好, 印花税=成交价×0.05%契税看地方如何规定一般1%-3%
老师,卖方的企业所得税的税率是多少?是不是要看是按查账征收还是核定征收来计算?卖方的土地增值税的计税依据是什么?
1按查账征收还是核定征收来。2土增税的计税依据是土地的增值额。
买方需要交土地使用税吗?
同学您好,以后持有要交
什么意思?不太明白。再讲讲吧?如果过户给我们公司后,需要交土地使用税是吗?计税依据和税率是什么啊?
同学您好,土地使用税是每年都要交的,按面积*当地的税率
老师,您刚才说以后持有要交,是什么意思啊?
同学您好,每年要交,就是持有环节交
我们做的以物抵债,这种情况属于土地使用权转让或者有偿转让吗?确定需要每年交土地使用税吗?
同学您好, 要每年交土地使用税,这个是财产税,与如何取得无关,就是别人送的也是每年要交的,使用土地就要交
办理不动产证的时候,买方税和卖方税都需要交才能办理嘛?办证的时候土地使用税不用交吧?
同学您好,学员您好,是的,对的办理不动产证的时候,买方税和卖方税都需要交才能办理办证的时候土地使用税不用交
1、卖方需要缴纳的增值税是按照成交价减去购买时的成本的差额交纳还是按照成交价缴纳?2、办理不动产证的时候,卖方需要交增值税,附加税,印花税,土地增值税,对吧?当时不用交企业所得税是吧?
同学您好,1可以用销售收入减去购买住房价款后的差额按照5%的征收率缴纳增值税2学员您好,2.1是的,2,2对的