您好,不可以,只抵专票上1%,购免税农产品才是计算抵扣9%
我对小规模手上买了农产品给我开了一个点的专用发票,我拿去这个发票可以抵扣百分之9的税吗?
我对小规模手上买了农产品给我开了一个点的专用发票,我拿去这个发票可以抵扣百分之9的税吗?
要是我们一般纳税人或者小规模手上拿免税农产品发票可以抵扣百分之9吗?
要是我们一般纳税人或者小规模手上拿免税农产品发票可以抵扣百分之9的税吗?
要是我们一般纳税人或者小规模手上拿免税农产品发票可以抵扣百分之9的税吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那这个呢?
您好,图片收到了,一会信息写好回复您
您好,这个政策只是从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。上面问题1%专票是享受优惠,不适用于下面文件 根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条规定,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 纳税人购进农产品,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和11%的扣除率计算进项税额。 自2018年5月1日起,纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。 自2019年4月1日起,纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。 根据以上规定,我们可以通俗地讲:自2019年4月1日起,增值税一般纳税人购进农产品,从小规模纳税人取得征收率为3%增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 小规模纳税人开具征收率为3%的增值税普通发票、电子普通发票的,不能计算进项税额。 只有从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 注意计算口径:以专用发票上注明的金额。这里的“注明的金额”,不是指增值税专用发票上注明的“价税合计”金额。
可以是吧
您好,不可以啊,(财税〔2017〕37号)专指取得 简易计税方法依照3%征收率 发票
小规模就是简易计税呀
您好,发票上要开3%,不是优惠后的1%了
那这个呢?
您好,您看文件都是特指的,简单征税3%,还有特定疫情的1%,咱现在取得1%没有依据抵9%嘛
疫情开始了以后百分之3的都变成百分之一了吗?
小规模现在只开百分之一,怎么也收不了百分之三的税
您好,也有开3%票的,放弃优惠的