您好,就是股东垫钱交社保吗,社保只能从公账扣的,您是要把下面应付职工薪酬-五险一金换 其他应收款吗,这个科目也是借贷平的。您看一下我的信息,我是不是理解错您的意思了啊 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752 借::应付职工薪酬-五险一金 贷:银行
计提社保分录怎么做呢,员工承担的是不是挂其他应收款
老师,我想问下,社保不是对公扣款的,是财务给扣款二维码给股东扫码支付的。做分录是不是可以直接借:应付职工薪酬-社保费,其他应收款-社保,贷:其他应付款-股东?还是应该挂现金?
老师,像个人自费社保挂靠的,钱在同事哪里全额扣除,那挂靠这个人的其中单位承担部分是 计提入费用?还是入其他应收款?入费用的话,其他其他应收款对不上,入其他应收的话,和社保明细对不上。
老师,计提社保的话挂在股东的其他应收款怎么做分录
老师,计提社保的话是公户全在垫付,而后股东要偿还的,怎么做分录,这个股东我前期的挂账都是其他应收款
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?