您好, 把前面暂估的分录做负数就可以了

你好老师,请问应付账款暂估库存一直遗留之前结转成本了,但是没有红冲暂估库存,这个分录怎么处理,汇算清缴怎么处理
老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料,去年就已经收到发票了,但是没有冲销暂估,我现在发现库存商品就虚增了,那今年要怎么调整?
老师,我想问下汇算清缴的时候,我把库存表的暂估调增了,库存表的暂估就应该没有了,这个分录应该怎么做。
老师,2022年暂估入库了,今年发票回来,冲销暂估,请问后面应该怎么做分录呢,冲了50%,还有50是汇算清缴调增了,请问应该怎么做分录
有一笔暂估款,借:库存商品,贷:应付账款-暂估款在汇算清缴的时候都无法补发票进来,分录要怎么做?汇算清缴表要怎么调增?
老师!正常工资薪金申报,个人所得税减免事项应该选择哪一项
老师您好,公司现在是小规模,准备升一般纳税人,可以先开通银行公户嘛
郭老师,我们做一手,二手机台销售,这种开票大类是什么,比如冲压机,全新和二手税率是多少
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
因为是去年的库存,也是这样直接冲就可以是吧。我还给人调到未分配利润那
你去年用的是哪个科目了?
借库存商品,带应付账款暂估
那就把这笔做负数就可以了
好的,老师
是的,是的, 就是这样的