差额调整生产成本或者主营业务成本

老师,暂估入库如果估少了,来票后要调整以前结转的成本吗
建筑企业材料暂估入库,按暂估消耗,结转成本,收到发票以后,发票金额与暂估金额之间的差额较大,怎么处理?
老师跨年采购票和暂估金额有差额 要如何调整 去年已经正常按暂估结转了成本
暂估入库成本已结转,发票收到后结转有差额如何调整?
老师,我之前暂估入库,当月商品已出,已结转成本,次月发票到金额比暂估小150元,这种要如何调整成本,具体分录要怎么写
修理修配服务是开6个点还是13%
离职 ,税控盘已注销作废发票还需要统计编号做移交吗
老师,关于总账会计有没有什么抖音博主可以推荐的
工商年报:纳税总额里包含缴纳的残保金吗
ISO体系认证人员的餐费记入什么费用
公司长期固定每个月发900元的劳务费,公司代扣代缴个税了,可以不用对方开发票了吗
员工社保工资申报,我填2000,实际工资三千多,要不要去电子税务局社保业务调整缴费工资金额啊? 比如原缴费工资2000,现在调整为3500或者3800,社保扣费金额会不会变啊?
请问是研发,生产企业,销售开票出去研发技术服务费,这个进什么科目更好些?
老师 报关的商业发票 要是填写的不太规范 能行不 发给海外
报销人A申请的报销款转给B,B是这个报销人的领导,报销原则上可以这么操作吗?
怎么调?少结转了。
借:生产成本或者主营业务成本 贷:应付账款