你好,不会的,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产200万, 借银行100万, 贷固定资产清理100万/1.13 应交税费、应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

公司有个固定资产原价100多万,折旧已经折完了,只剩残值了,现在要卖这个固定资产,卖给个人,需要交什么税啊!
固定资产的车现在折旧之后剩余280万,但是卖出去的车是180万剩下100万怎么算算什么
固定资产的车已经卖了,购买时200万卖出100万,剩下的100万是还在固定资产了吗?
请问如果购买的固定资产100万,后来计提了一段时间折旧后还剩30万折旧没做就卖掉了,卖了20万,这种情况是不是不需要交税的
老师,比如当年12月购入100万固定资产所得税一次扣除了,次年已经折旧了20万后,固定资产出售了,固定资产清理还有80万但是实际75万出售了那应纳税所得是调增100还是80还是75啊
给新员工缴纳社保,基数填高了,10️刚申报,可以调整过来吗,怎么调
老师公司借给法人款,用其他应收吧
如果残疾人是2025年11月才安排入职的,那2025年的残疾人保障金的计算,可以按照已经安排一个人来算吗,还是说按照入职的月份来折算
请问退税有利润要求吗?可以平进平出吗?
老师,公司以旧换新汽车,之前旧车的时候没有在账上体现,现在卖旧车需要缴纳销项税,做账的时候销项税额是780,怎么做账呢?
老师您好,老板问对方欠我们公司多少金额发票没开,这个去哪里看
没有经验考中级能做代理记账会计吗?
老师,你好!我购买商品(板材)时的装载物(铁架),铁架是单独计费的,板材用完,铁架需退回供应商,并收回之前支付的铁架费。因长期合作,铁架款想挂账,请问账务如何处理?(例如,我方这次退回铁架1万元,不收供应商的款,留作下次购买是抵扣,之后长期都这样操作。)
老师,请问一下生产环保材料是不是税收有减免呀
请问老师,客户质量罚款,如何账务处理合适
但是我这边剩余的100万是之前已经折旧了
已经折旧了,但是你固定资产原值是200万呀,如果你贷固定资产100万,那你还剩余固定资产100万,你怎么做?
你折旧之后,你固定资产原值不变呀,你多的是累计折旧,累计折旧做了相反的科目,放到了贷方,你再看一下的。
购入200减去100卖出在减去100剩余的,可是最后我还有固定资产折旧的数
借固定资产清理,这个是你的固定资产原值减去折旧的金额,这个理解吗? 累计折旧,这个是你折旧的金额, 贷固定资产,这个是原值,你看下清理了没有。
你想要清理这个固定资产,你的固定资产和累计折旧是需要红冲吧,你得冲了去啊,你不能一直挂在账上。
那我就是借累计折旧贷固定资产还是借管理费用贷累计折旧在做一步营业外贷固定资产
那个都不对,两个都不对,你的累计折旧和固定资产金额不一样。
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产200万, 借银行100万, 贷固定资产清理100万/1.13 应交税费、应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
大家看一下这个可以吗?这个是完整的正确的,你具体的哪里不会呀。你借累计折旧贷固定资产 当时折旧的金额,固定资产的金额是一样的吗?
累计折旧跟固定资产金额是一样的,我当时用的是23年折旧之后的余额185-买车钱100-85固定资产清理剩下的是15是我累计折旧的,我现在是固定资产原值的数就是累计折旧的数
借累计折旧,贷固定资产, 借银行房款, 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理贷营业外收入。
卖出是借银行存款贷固定资产固定资产清理的时候是借累计折旧贷固定资产
我这边没有产生应交税费
你们是免税的收入吗?
嗯恩是的
那把那个应交税费删除,其他的正确。
卖出的时候是借银行存款贷固定资产清理的时候借累计折旧15贷固定资产清理15借营业外支出贷固定资产清理吗?
错了,借固定资产清理贷营业外收入同学 你这样做的话,你的固定资产清理一直在贷方有余额,你做最后一步的分录,它的目的是把你的固定资产清理余额冲成零。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。