嗯 这个可以转长摊的
老师,我想请教一个问题,我们单位有一个一万多两万的工程,然后前期我们后勤主任借5000元备用金先付了预付款,然后工程结束后我们是转了全款给商家,请问现在我们应该怎么处理
老师,我现在有个在建工程总价10万,但是有一个4535的质保金使用一年后无问题后支付,那我现在应该转长摊吗?
这个题我有点疑问,这个垫支的营运资金10万元,肖老师说是在第一年年初,但是这个题明显说的是项目没有建设期,新设备购入之后立即投入使用,我认为应该是在0十点垫支的,这个设备虽然是分期付款的,但是并没有说新设备需要在一年以后才能使用啊
老师,我有个在建工程,现在已投入使用,但是还4000多质保金(一年无问题支付),这种情况要不要进行摊销先
我们一个项目审计价是100万,票也开了100万,然后有3万质保金约定两年后支付。现在甲方支付质保金的时候,扣了我们1000块钱。也没有任何理由。那现在我账上应收账款缺了1000块钱,应该怎么处理呢,发票能红冲吗?
转让专利费收入怎么写分录
老师,我在学习软件中进行客户信息维护,明明都录完了,它还是提示有未完成题目,这是怎么回事?
老师 张三把股份40万转给李四怎么缴税啊
你好老师,旧账科目和我新账的科目设置不同,而且他记账方法是收付实现制,应记应收应付的,他记成本收入。新账该怎么建
老师,减资工商办理后,股东之前实缴到位的出资,按照同等比例,可以直接把钱退给股东吗
老师,咱们学习软件中得全电发票实战中为什么只有“蓝字发票开具”模块能打开操作,其他的怎么打不开
老师,增值税税负和增值税税负率是一个意思吗?还是两个意思?怎么区分
请问乡村企业老板捐款给村里孤寡老人几万元,这笔钱在企业里怎么做抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
主要现在还在试用阶段,要现在转吗
还有质保金未付,要试用一年没问题就付
那就挂应付账款里面
那还是要等待整体验收完工后,一块转费用吗?
嗯 可以一块转的哦