你好,之前的增值税申报表所得税修改吗?如果不修改的话,做到今年借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 对应成本需要红冲借业务成本负数借库存商品等。

老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
老师,您好,我公司是小企业会计准则,去年确认了收入,今年这笔收入退回了,今年的会计分录怎么做
老师,公司会计去年将收入做了无票收入已申报,今年开票,这咱红冲问题不大。我现在想问的是今年开票的金额和去年申报的无票收入不一样,去年确认的金额大于开票金额,这种差额该怎么处理
老师,去年有一笔3万的收入今天退回了15000,发票也今年红冲重开了,分录怎么做呀,小企业会计准则
希望有专业的会计老师指点,?问一下老师:我去年的收入做无票收入了 ,这个收入今年想要冲回,冲减,这个会计分录怎么处理
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我们是咨询服务收入,没有涉及成本这块,那次的收入当月没有缴纳所得税,地方有减免税的政策
当时是无票收入
你好,小规模纳税人的吗?借应收账款负数,贷主营业务收入负数。
我们这个收入是21年的,跨年了,这个会计分录怎么处理
跨年了也是这么做的,如果你做到以前年度损益调整,你的增值税销售额,所得税销售额不一致。
老师:我当时这样做的,免税直接挂了一下冲平了,那我现在转回怎么做会计分录,可不可以发我一下 .需要用到以前年度损益调整吗?
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费,应交增值税负数 贷营业外收入负数, 不需要用以前年度损益调整的,我告诉你了,用了之后你的增值税销售额、所得税的销售额不一致,这个收到了没有啊,如果你想用的话,你可以用。
这个钱还没有收到,那我不用的话,我没有做到跨年度,那我不用以前年度损益调整的话,老师年末不会科目上有什么问题吧
不需要的不影响的