你好,之前的增值税申报表所得税修改吗?如果不修改的话,做到今年借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 对应成本需要红冲借业务成本负数借库存商品等。
老师,请问下我上月报表上填了无票收入,但账上没有录入,我这个月要红冲无票收入,怎样做会计分录
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
老师,您好,我公司是小企业会计准则,去年确认了收入,今年这笔收入退回了,今年的会计分录怎么做
老师,公司会计去年将收入做了无票收入已申报,今年开票,这咱红冲问题不大。我现在想问的是今年开票的金额和去年申报的无票收入不一样,去年确认的金额大于开票金额,这种差额该怎么处理
老师,去年有一笔3万的收入今天退回了15000,发票也今年红冲重开了,分录怎么做呀,小企业会计准则
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
我们是咨询服务收入,没有涉及成本这块,那次的收入当月没有缴纳所得税,地方有减免税的政策
当时是无票收入
你好,小规模纳税人的吗?借应收账款负数,贷主营业务收入负数。
我们这个收入是21年的,跨年了,这个会计分录怎么处理
跨年了也是这么做的,如果你做到以前年度损益调整,你的增值税销售额,所得税销售额不一致。
老师:我当时这样做的,免税直接挂了一下冲平了,那我现在转回怎么做会计分录,可不可以发我一下 .需要用到以前年度损益调整吗?
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费,应交增值税负数 贷营业外收入负数, 不需要用以前年度损益调整的,我告诉你了,用了之后你的增值税销售额、所得税的销售额不一致,这个收到了没有啊,如果你想用的话,你可以用。
这个钱还没有收到,那我不用的话,我没有做到跨年度,那我不用以前年度损益调整的话,老师年末不会科目上有什么问题吧
不需要的不影响的