你好,之前的增值税申报表所得税修改吗?如果不修改的话,做到今年借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 对应成本需要红冲借业务成本负数借库存商品等。
老师,请问下我上月报表上填了无票收入,但账上没有录入,我这个月要红冲无票收入,怎样做会计分录
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
老师,您好,我公司是小企业会计准则,去年确认了收入,今年这笔收入退回了,今年的会计分录怎么做
老师,公司会计去年将收入做了无票收入已申报,今年开票,这咱红冲问题不大。我现在想问的是今年开票的金额和去年申报的无票收入不一样,去年确认的金额大于开票金额,这种差额该怎么处理
老师,去年有一笔3万的收入今天退回了15000,发票也今年红冲重开了,分录怎么做呀,小企业会计准则
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
我们是咨询服务收入,没有涉及成本这块,那次的收入当月没有缴纳所得税,地方有减免税的政策
当时是无票收入
你好,小规模纳税人的吗?借应收账款负数,贷主营业务收入负数。
我们这个收入是21年的,跨年了,这个会计分录怎么处理
跨年了也是这么做的,如果你做到以前年度损益调整,你的增值税销售额,所得税销售额不一致。
老师:我当时这样做的,免税直接挂了一下冲平了,那我现在转回怎么做会计分录,可不可以发我一下 .需要用到以前年度损益调整吗?
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费,应交增值税负数 贷营业外收入负数, 不需要用以前年度损益调整的,我告诉你了,用了之后你的增值税销售额、所得税的销售额不一致,这个收到了没有啊,如果你想用的话,你可以用。
这个钱还没有收到,那我不用的话,我没有做到跨年度,那我不用以前年度损益调整的话,老师年末不会科目上有什么问题吧
不需要的不影响的