你好,之前的增值税申报表所得税修改吗?如果不修改的话,做到今年借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 对应成本需要红冲借业务成本负数借库存商品等。

老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
老师,您好,我公司是小企业会计准则,去年确认了收入,今年这笔收入退回了,今年的会计分录怎么做
老师,公司会计去年将收入做了无票收入已申报,今年开票,这咱红冲问题不大。我现在想问的是今年开票的金额和去年申报的无票收入不一样,去年确认的金额大于开票金额,这种差额该怎么处理
老师,去年有一笔3万的收入今天退回了15000,发票也今年红冲重开了,分录怎么做呀,小企业会计准则
希望有专业的会计老师指点,?问一下老师:我去年的收入做无票收入了 ,这个收入今年想要冲回,冲减,这个会计分录怎么处理
老师,请问一下我们是广西的建筑公司,有异地的项目。需要申报 异地项目个税申报的嘛?我们接到其他地区税管员的电话,不是我们税管员。其他地区的电话是手机号码的。我没做过这个外经证的。在经证的需要申报的是嘛
老师,给保洁,前台购买的马甲,一件40元,要求上班时候统一着装,这个计入主营业务成本-劳保费还是管理费用-办公费
采购的产品单价是很多位小数的,那结转成本的时候开通简化宿舍五入的结转成本吗?
我的电子税务局登录不上去,之前的手机号用不了了这个怎么搞
火车票可以抵扣吗?开出来的是普票还是专票
老师,给对方一笔货款的返利,对方应开发票给我们吗
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢,我们是小企业会计准则
老师,我们有这样的业务模式,就是现在我们接国外的维修单子,然后没有经过报关,直接快递过去零件的小件,这种情况下我们申报收入该怎么申报,能享受免税政策吗?
出口退税企业,我们有批货到日本,日本收货人是第三方,现在买方希望我们直接发货给收货人,但是付款是国内直接买方付人民币,这个影响退税吗?
老师,绿化害虫消杀税收分类编码是多少,找不到
我们是咨询服务收入,没有涉及成本这块,那次的收入当月没有缴纳所得税,地方有减免税的政策
当时是无票收入
你好,小规模纳税人的吗?借应收账款负数,贷主营业务收入负数。
我们这个收入是21年的,跨年了,这个会计分录怎么处理
跨年了也是这么做的,如果你做到以前年度损益调整,你的增值税销售额,所得税销售额不一致。
老师:我当时这样做的,免税直接挂了一下冲平了,那我现在转回怎么做会计分录,可不可以发我一下 .需要用到以前年度损益调整吗?
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费,应交增值税负数 贷营业外收入负数, 不需要用以前年度损益调整的,我告诉你了,用了之后你的增值税销售额、所得税的销售额不一致,这个收到了没有啊,如果你想用的话,你可以用。
这个钱还没有收到,那我不用的话,我没有做到跨年度,那我不用以前年度损益调整的话,老师年末不会科目上有什么问题吧
不需要的不影响的