同学您好,可以写个情况说明,领导签了字,暂时以部分发票入账,并以当初付款金额计入固定资产, 借:固定资产 贷:以前年度盈余调整(或其他应收款) 待发票齐全后,再将发票补充放入凭证, 或者可以以开具发票的金额进行入账,做刚才的分录,等到发票齐全后再做刚才的分录调整固定资产的入账金额

公司为小规模企业,现发现2020年度有2笔账务分别少做2步,请问在21年是要如何调整 分别少做的分录是 1、借:管理费-业务招待费 贷:其他应付款 2、借:固定资产 贷:其他应付款 少做的固定资产这笔分录,但2020年度时已经开始做折旧
公司为小规模企业,现发现2020年度有2笔账务分别少做2步,请问在21年是要如何调整 分别少做的分录是 1、借:管理费-业务招待费 贷:其他应付款 2、借:固定资产 贷:其他应付款 少做的固定资产这笔分录,但2020年度时已经开始做折旧
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
事业单位以前年度购买的固定资产入了费用,现在要调整到另一个账套中入固定资产,如何做分录调整,账务处理
#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技,然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里,然后也不涉及生产加工,就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了,那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢?还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去,他们对应的工资和社保,福利费等,可以计入库存商品科目吗?我们其实单纯的就是做贸易那种,但是他们也不是跑业务的销售人员
您好,老师,请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万,中间加了一些配件进行改造,请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码?谢谢
请问老师,去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了,应该入到其他货币资金的,那么汇算清缴如果调整这笔金额,会不会预警?
这个月开具的销售发片,当月又红冲了,还需要结转成本吗?
公司开了一场招商会,收了费用一人99,其中一个人要求开发票,公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围,发票能否开成 “会议费 ” 这个项目?
您好老师:签订的合同是5000吨,实际到货5665吨,合同需要补签吗?如果不补签合同有什么影响吗?
@朴老师,我想问下我们公司有个个人股东,要转让股权,转让给他配偶的话,需要缴纳税费么?0元转让
老师,人力资源公司工资就是成本。12月份暂估了。1月份我冲暂估了。汇算清缴是不是就不用管了,就这样就行了。
请问老师,公司装修,购买了一批办公桌,合计费用9万,是入固定资产还是可以直接费用?
小白求解,对方改成技术服务费合同是什么意思?6个点,本来是13%的购销合同,是为了避税吗?
已经全额记了固定资产啦 检查出来让调整,不知道该怎么调整
之前的做法我以为只是录入国有资产管理部门的资产系统,没有录入财务系统。如果检查组的意思是必须按照发票的金额计入固定资产,那么按照全额和发票的差额, 借:其他应收款(或预付账款) 贷:固定资产 这样做的意思是,原先全额计入固定资产计多了,检查组不让全额计,那么就把多计的固定资产冲销,计入其他应收款或预付账款,表明原先没有发票,以预付或者其他应收的方式进行暂付,待发票回来后,再借贷对冲