你好,因为他结转损益的时候,他只看你贷方的,所以导致不一致,你把它放到贷方负数就可以了
我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
财务费用-利息支出200元,财务费用-利息收入300元,把利息收入做到贷方和借方红字,为什么利润表和科目余额表的当期财务费用不一致?
老师,发现去年有一笔账,商品之前入库了,但是在结转成本时,与入库时的数量不一致,总金额一样,导致科目余额表借方数量有余额,借方金额余额为零。请问,这种的需要红冲,重新结转吗?
收到利息的时候分录做成了借:银行存款,贷:财务费用,这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样,现在怎么调整
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师,未开票收入需要缴纳水利基金吗?
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗 法人要交税吗
有一张普票里面的金额有正有副,怎么写副数金额白白分录,最后就是正减副的差额
请问公司有欠股东100多万,现在要缴100万注册资本,股东打进来,可以马上还股东之前借给公司的款吗?
房产税和城镇土地使用税需要计提吗?
老师,全盘帐会计是什么意思?
老师,25年6月因24年收入少做了一笔,这个月做了一笔以前年度损益调整,导致账报表钩稽关系对不上,这个月税务季报具体怎么操作?
老师,请问6月30号当天我们公司开除了一个员工,并且把6月份的工资在6.30那天发给他了,问题是我们每个月都是25号发上月工资的,所以这个情况我怎么录会计科目做账?
老师:房地产预售,到最后清算调不调之前预售的利润?像土增税清算一样
设施用地上建设房屋,直接用于农业生产,这个建设成本计入固定资产房屋还是长期待摊费用?