不用,只是进项抵扣要在7月操作
一般纳税人比如报6月份的增值税,增值税进项发票是6月底就认证还是到7月初报税的时候在认证
5月份成立的一般纳税人,5月和6月都有业务但是没有做账,电子税务局里面6月份零申报的增值税和附加税,7月份建账启用期间应该是选5月还是7月呢
5月份成立的一般纳税人,5月和6月都有业务但是没有做账,电子税务局里面6月份零申报的增值税和附加税,7月份建账启用期间应该是选5月还是7月呢
老师好,关于增值税进项抵扣的问题,举个例子:我8月15号要申报7月份的增值税,假设我7月份月底的时候还差很多进项,那我8月初开的进项票到8.15号的申报的时候可以用来抵扣7月份的增值税么
一般纳锐人,申报增值税7月的增值税,抵扣的进项票有5月6月7月的,做账的时候5月和6月进项票一定要做到7月来吗
老师,请问我司是机械租赁工程公司,开具给销方的发票,但是对方项目部说有些款不会直接先打给我们,而是他们会直接代发给工人工资,那么我司是不是需要申报个税直接作为成本,这笔我与销项方的往来该如何冲这笔分录,该怎么做。
老师 我问一下 国内生产的游乐车子 我购进做库存商品 现在涉及到出口 是专票 我想问一下 我这个要怎么交税
老师,浙江属于哪个科室怎么查呀,国税网上
老师,我单位租赁合同我按每季度开的发票报印花税可以吗?税务局没核定我按次申报
老师运输包含在卖的商品里,我们付给第三方的运费发票做销售费用还是主营业务成本呢
接新账之后有期初科目表。录入之后有资产负债表。和利润表还有关系吗
进账已经抵扣的发票,对方还能作废吗
会计分录怎么写的哈哈
老师您好 一个销售公司前年年底左右到现在都没有做账务处理,税务登记是去年一月份,没有成本票也没有销售发票就一些加油住宿发票,你说我可以就从现在六月份开始做账吗,以前就不管了可以吗
请问老师,所得税汇算清缴退回的所得税计入以前年度损益调整,最后计入利润分配-未分配利润,这样处理对不对?