不用,只是进项抵扣要在7月操作
一般纳税人比如报6月份的增值税,增值税进项发票是6月底就认证还是到7月初报税的时候在认证
5月份成立的一般纳税人,5月和6月都有业务但是没有做账,电子税务局里面6月份零申报的增值税和附加税,7月份建账启用期间应该是选5月还是7月呢
老师好,关于增值税进项抵扣的问题,举个例子:我8月15号要申报7月份的增值税,假设我7月份月底的时候还差很多进项,那我8月初开的进项票到8.15号的申报的时候可以用来抵扣7月份的增值税么
一般纳锐人,申报增值税7月的增值税,抵扣的进项票有5月6月7月的,做账的时候5月和6月进项票一定要做到7月来吗
我们公司一般纳税人资格从下个月6月才生效,那这个月可以开进项专票等7月申报6月份增值税的时候抵扣吗?
资产负债表年初余额不平,但期末余额正确是啥原因?
公司注册资本是100万元,股东1是企业股东投资50万元,股东2是个人股东投资50万,现在股东1企业股东全部股权转让到李四名下,要交什么税?
老师我想问问印花税那,我们是商贸公司,平时一入一出的,季度印花税我都是按照销项+进项取得发票月份来申报,假设我季度买入材料开了含税100万进项,但是卖出部分含税50万,还是有库存,卖出按销项,那么印花税计税依据是按100+50万吗还是怎样
老师好。。企业自然人股权转上要交什么税。。以什么基数计算?如果我企业现在的情况是前股东出资了10W。亏损了5W。转让费用1W。。我要怎么算他应交的税
你好企业无票收入和开票收入合计为606456.43,填增值税申报表的时候怎么填呢,小规模纳税人
请问EXW成交方式不是是买方报关吗?也可以是卖方报关,卖方付港杂吗?
老师,发出货物以后就要确认收入吗
老师,公司的购销合同,只有黑色章子得扫描件,没有原件红章合同,直接留存黑章扫描件存档,这种可以吗?税务局查的话,有问题没?
老师想问一下,公司请了一个代言人来和我们公司代言,这笔费用要怎么处理?
老师,D级纳税人发票增量预缴增值税和附加税后次月收到退的增值税和附加税,那次月的增值税申报表里收到退的增值税和附加税的金额在增值税申报表里填哪?