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有个专业问题 以前暂估 汇算清缴的时候调增了,但是账没动,现在要注销,这笔暂估数据还在账上挂着 怎么处理[裂开] 小企业还没有以前年度损益这科目

2023-08-30 13:44
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-30 13:53

同学您好, 用利润分配-未分配利润代替冲平,如借:应付账款等,贷:润分配-未分配利润

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同学您好, 用利润分配-未分配利润代替冲平,如借:应付账款等,贷:润分配-未分配利润
2023-08-30
您好,正确的做法是您收到发票以后把之前暂估的会计分录分录红冲吗,再按照发票做账。
2024-04-15
你好;  你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理  
2022-03-08
对的是的,是这么做的。
2022-02-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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