您好, 可以的,工资可以抵扣企业所得税的

我们进项是13%的设备票,销项是6%的技术服务,可以抵扣吗
老师你好,我想问是一般纳税人我们企业是提供技术服务费,6%税点,我们可以拿什么抵扣发票回来抵扣税的吗?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
我们需要开200万的技术服务费,但是也没啥进项可以抵扣,我想知道,技术服务人员的工资可以抵扣税吗
老师,你好,我们是属于技术服务行业,我们公司购买的扫地机器人可以抵扣进项吗?计入啥科目?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
可以加计抵减所得税吗
你们是自行研发的吗?
不是,给对方公司提供技术服务,也没啥进项
这种不可以加计抵扣的