同学,你好 可以参考 https://max.book118.com/html/2021/0322/7036113130003102.shtm

老师,请问应付和预付,应收和预收,填报表的时候要综合算吗,麻烦给我捋一下思路,哪个科目比如该收10000,应收7000,预收3000,可以只设置一个就可以用另外一个可能代替是吗。谢谢老师
老师,请问以前会计记账凭证上写的 摘要:应收账款和预付账款科目合并 借:应收账款5000 贷:预付账款:5000 请问这两个科目可以合并吗?一般在什么情况下使用?谢谢
老师,请问预收账款和预付账款科目编码是什么?麻烦您能发我一下吗?谢谢
老师你好,甲方公司先打款100万,我没有开具发票,不想用预收账款科目。还可以写那个科目呢?麻烦老师给我说一下分录谢谢
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?