同学,你好 之前的分录都冲掉

老师好,我们买了一批材料,大概160万,其中140万给了供应商乙,20万给了供应商丙,丙是乙的上游供应商,但是我们的采购合同160万是和乙签的,后来商量其中20直接转给丙,160万德发票由丙开,这么做合法吗?有什么风险
老师好,比如公司要开票了,然后就要做账报税了是嘛
如果小规模开的是1%的发票32万全部1%,请问这里就没有减按1%交税的说法了吧
跨越冲红发票,能冲红意思是对方没有抵扣是吗?
老师,请问,上游公司注销,发票未开,怎么处理?谢谢
老师,我签了合同,但是公司一直没付我工资,最后又要我签一份离职合同,这个我怎么维护自己权益
个人代开房租费,多少金额免税
老师,年终奖是不是12月发放, 1月份申报,然后啥时候可以选择单独申报或者汇总申报
老师,请问公司和公司的分配股东分红,需要缴纳税款吗?
连锁药店给门店开电子发票,财务需要保留仓库出库单吗
跨年的现在红冲掉成本有影响吗?我们是小企业准则,而且汇算清缴也已经调增了过了。
同学,你好 金额不一致,那会有影响
那现在我要怎么做这笔业务?
同学,你好 红冲之前的分录,然后按照正确发票重新入账
所有的都要红冲掉吗?暂估的原材料,还有领用的。然后现在按照发票金额做,再结转成本吗?
像这样全部红冲 然后全部在重新做一遍?结转成本、库存商品?
同学,你好 进来发票的这一部分需要红冲
什么意思?老师能不能说清楚一点。我以前没有遇到过这样的情况,现在不知道要怎么写这个分录,我前面暂估5.8万。现在发票收到是62780.2.而且是跨年的。汇算清缴的时候这个5.8万已经做过调增了。老师可以帮我写一下这笔业务的全部分录吗?
同学,你好 你把你的暂估分录,还有金额,发给我
借:原材料-暂估 5.8万 贷:应付账款-暂估 5.8万 领用原材料 借:生产成本-直接材料 5.8万 贷:原材料-暂估 5.8万 结转成本 借:库存商品-5.8万 贷: 生产成本-直接材料 5.8万 现在收到的发票金额不含税金额62780.2
借:原材料-暂估 -5.8万 贷:应付账款-暂估 -5.8万 领用原材料 借:生产成本-直接材料 -5.8万 贷:原材料-暂估 -5.8万 结转成本 借:库存商品 -5.8万 贷: 生产成本-直接材料 -5.8万 现在收到的发票金额不含税金额62780.2 借:原材料62780.2 贷:应付账款62780.2 领用原材料 借:生产成本-直接材料62780.2 贷:原材料 62780.2 结转成本 借:库存商品 62780.2 贷: 生产成本-直接材料 62780.2
就是这个连结转销售成本都要红冲掉,然后按照发票在做一遍。也要按照发票金额全部做一遍,成本结转也要做一遍。反正就是跟8月份的材料、成本没有关系,老师是这个意思吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
那我今年汇算清缴的时候这个5.8万调增了,现在做红冲了。又跟今年的没有关系,我们不是亏了?
同学,你好 没有亏呀
我5.8万调增了,现在做进去的都结转了跟今年的也没关系了。那不是相当于是前面调增的那个吗?现在发票收到了,还不能税前扣除。我想的对吗?
同学,你好 你汇算清缴是清缴去年的,去年没有收到发票,你是要调整的 现在收到发票,你是在本年汇算清缴的时候再调整
意思是我明年做23年的汇算清缴的时候可以调减5.8万?
同学,你好 嗯嗯,是的