你好 一般别人开给你的失控发票 可以开
关于税收评估预警之一 一、增值税收入与企业所得税收入不一致预警 一般情况下增值税申报收入和企业所得税申报收入应一致,一但差异超过10%会预警。 请问老师:如果企业年末发生预收款并提前开发票但未有应税行为,那么就会出现增值税收入高于企业所得税收入,而且这种情况并不少见,总不能把预收全转收入吧?上述情况(两税收入不一致)实际中有和风险?谢谢
请问老师 我们项目欠供应商款项,通过把房抵押给供应商,供应商已经给我们开票了 这种情况怎么处理呢?这种就没有现金流了开的专票 会预警吗?怎么处理比较好
请问建设工程有限公司,有劳务不分等级资质,现在开的是劳务费专票,金税盘软件跳出提示黄色预警,是什么情况,哪个老师有遇到这种情况请指点?
老师,请问开发票一般在什么情况下会有预警呢?如出现黄色预警还能继续开吗?
麻烦问一下老师,我们属于超市零售工商个体户,小规模,第三季度总共开了 2 万多的发票,其中 18 号开了一张 2 万的发票,现在顾客要让作废这张 2 万的发票,要求开专票,现在作废这张发票合适吗?税局那边有没有特别要求,作废的发票金额有限制吗?这张情况会预警吗?
老师您好,我们差旅费每一年度都会有变动,比如说23年有8万多,24年就几千块,25年预计有六万左右吧,企业所得税汇算时会针对期间费用明细里每一年波动进行比对从而触发风险吗以往年度并没有触发风险
当企业因转让商品或服务而取得非现金对价时,应按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格(即入账金额)。这个哪一章学的,我怎么记得非货币性资产交换是以出定入,这个为啥不是放弃债权的公允价值来决定换入的价值
老师您好,我们差旅费每一年度都会有变动,比如说23年有8万多,24年就几千块,25年预计有六万左右吧,企业所得税汇算时会针对期间费用明细里每一年波动进行比对从而触发风险吗
老师,我带一个内账。公司打款到布厂230775.3元开发票,开完票布厂扣7个点税款16144.3元。余下的钱退回到另外一个账户。这被扣下的税费16144.3元怎么做账?
企业所得税汇算时期间费用表里的各项费用明细会跟上一年度做比对吗
老师,合并报表非同控合并,例题中,第一年年末,宣告分派现金股利,为什么没有调整,不是应该是:调整子公司宣告发放现金股利,借:投资收益,贷:长投吗?
公司业务招待费应酬开的吃饭加油进项发票可以抵扣电商税吗
老师您好,请问下如果24年汇算的时候期间费用表差旅费只有六千多,25年的时候有五六万的话下一年度汇算时同比上一年度数据会不会跳预警呀?利润额一般变化不大,因为我们每年都做费用预算的,利润额会做控制每年都会一定比例缴税
老师这资料(2)该生物柴油生产原料中的废气植物油占比为80%,符合柴油机燃料调和生物柴油BD100标准。前一句话说销售废气植物油,后面又说占80%,那20%不用交消费税吗
老师您好,请问下如果24年汇算的时候期间费用表差旅费只有六千多,25年的时候有五六万的话会不会跳预警呀整体利润额浮动不大税赋率也没有明显变化,只是期间费用明细类浮动有多有少
我们今天开了的300万的专票,但是现在出现了黄色预警,说是涉嫌虚开发票,主要是我们没有进项,请问这种情况下还能继续开吗老师
际业务的吗?你有实际业务的证明吧?
有合同的
那就可以开。要实际业务就行