不会的,它会有影响这个攻击关系。

我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
老师,您能给我一下提取盈余公积,分配利润的会计分录吗?
借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积 计提借利润分配应付利润, 贷应付利润, 支付 借应付利润, 贷银行存款、应交税费、个税 结转 借利润分配未分配利润, 贷利润分配应付利润
那就是说不影响利润表的净利润啊
影响利润表里面的数据。
打错了,不影响利润表里面的数据,它只影响你的未分配利润。
那这样这个不就是勾稽不起来,未分配利润期末数减去期初数就不等于本年利润累计数了
是的,勾稽关系不一致,你忽略就行。
好的,我明白了
不要客气,工作愉快。