你好,这个是在8月开始折旧就行

红买了一台机器设备,对方发票5月31日开的(发票没到),机器是6月中旬到公司的。 请问一下: 因为发票是8月13日才到的,就是7月份的账都已经做完了,所以机器设备账上一直没有入账,更没折旧。那我9月初做账的时候,下面两种做法按哪种?①先机器入库按发票时间5.31入库,然后计提折旧7月份折旧,同时补提6月份折旧。 ②按6月中旬实际使用入库,然后只计提7月份折旧?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师 请问一下我这个固定资产减少 怎么出凭证哦?5月入固62831.86元;6月已折旧1期 在7月份的时候销售出去, 可是对方要求按3 3 4的比例开票 也就是7月份开票26042.1元 8月份开票26042.1元 9月份开票34722.8元。这样开票出去,我7月份减固也不能减0.3套,如果按未开票收入先挂的话又要交税 增值税 所得税 如果到9月份开票完了一次性减固的话 那我7月8月又怎么做凭证呢?
老师,我们7月26号在京东买了一台电脑,8月1号收到开始使用,对方开具发票时间是7月26,那我们第一次折旧月份是(8月1号开始使用)9月份吧?还是要按照对方开票那个月份来计算?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
老师,不是开始使用的次月开始折旧吗
是购入的次月开始