开的是9%,这个金额是不含税的吗? 如果是的话,384000*9%-进项)/384000=2.5% 进项=3840000*6.5%
老师,申报个税填写社保数据的时候,社保里有个大额医疗补助,这个数据是加到医疗保险费里吗?
麻烦详细一点先谢谢谢谢谢谢
老师,之前有笔贷款打给我们往来公司的法人个人了(当时银行说打给个人更快),现在税务问到这个问题我们怎么解释
运费实际支付是100元,收到发票的金额少了9分,是99.91元。完整的调整分录怎么做?
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
老师你好,被投资公司是股份制公司,我们持有对方1.8%比例,这种情况可以按照成本法计量吗
郭老师,我们放假,五一,国庆有什么补贴吗,还是说没放加班的才补贴
老师您好,请问我们刚办了个机械租赁公司,小规模,专门出租挖机,这个租赁收入到账,开票是开什么内容呢?
老师,建材公司发放农民工工资怎样出会计分录?
老师,商业汇票签收不了是什么情况?勾选不了
这个进项税额是按照上面的来算。
销项发票是384000含税价。 38400/(1+0.09)*0.09=31706.42(这是销项应交税额) 不含税价352293.58。 对方应该开多少进项发票
你好 384000/1.09*9%-进项)/384000/1.09=2.5% 进项=384000/1.09*6.5%=22899.08 税额开这些的
你算出税额,但是我不清楚到底开多少进项发票?
22899.08给你算出来了,不是吗。
税率是多少?你用这个金额除以税率,就是不含税的金额
得看一下销售方那边的税率
如果是13%的税率, 22899.08/0.13=176146.76这是不含税收入吗? 但是如果按这么算不含税收入乘以60%成本。 352293.58*60%=211376.14 你算的176146.76就没有达到60%成本了?
你好22899.08/0.13=176146.76 算出来的是不含税的成本,你购入的发票不含税的金额是这些啊。
按你这样算增值税的税负就达到2.5了是吗? 但是我这里收到进项发票是220930.95,进项税是28721.05。 把销项税额31706.42-28721.05=2985.37,应交增值税就是2985.37。 应交增值税2985.37/352293.58=0.0084的增值税税负
销项税额-进项税额,我怎么算出来的是8807?
销项税额是31706.42-进项28721.05=2985.37这是应交的增值税税额。 把2985.37/352293.58(不含税收入)=0.008这是税负。 因为我这里已经收到开的进项发票了,进项发票的税额是28721.05
31706.42-22899.98 是销项税额减进项税额
你可以再看一下的。
刚才我已经收到进项发票税额是28721.05
进项=384000/1.09*6.5%=22899.08 税额开这些的已读 2023-09-01 18:39
进项税额是这些,你看到了吗?
给你发了好几遍了,你再看一下是22899。
但是事实是我现在已经收到了进项发票。28721.05的税额。明白吗? 上面第一个问题那时候还没收到进项,然后老板拿了进项发票来了
那你收到的发票能分开来认证吗?分不开了,你就按照这个来,这个按季度来算税负。
税负不是按整个月算的吗?
发票开了4张,是分开来的纸质发票。
税务局考核企业的收入税负是按照季度来算的,预警也是按照季度来。
拆开的拆开来认证的
老师我还没弄懂,如果要开进项发票,应该怎么计算。 65%是什么
你好,你那个公式是从哪里来的? 我看不懂65% 我只会我算的那个