开的是9%,这个金额是不含税的吗? 如果是的话,384000*9%-进项)/384000=2.5% 进项=3840000*6.5%

老师想问一下,建筑行业一般纳税人知道销项税额,怎么计算开多少进项发票
建筑行业一般纳税人开了142891.07的建筑劳务发票,应该开多少专票抵扣?请有经验的老师回答
建筑业一般纳税人,本月开票增值税专用发票税金金额为26000,普通发票税金金额5500,问需要多少进项税额来抵扣才行
建筑行业一般纳税人,开票金额384000 对方开了60%的抵扣发票,应该交各种税,税率多少,税额多少,请有经验老师解答
建筑行业一般纳税人开票金额384000,应该开多少进项发票
老师公司借股东现金可以白条入账吗?具体流程怎么处理呢?
老师请问申报社保怎样填数?
我的快账软件,打开后就已经存在了13家公司,不能再添加了,没有添加功能了,老师能给解决吗!恢复账套添加功能,老师说只能添加5个企业,现在一个也没办法添加!我的学号是18718061满目山河
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急,快出成绩了才发现这个问题,瑟瑟发抖,能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”
这个题的答案是不是错的?应该怎么算?
老师这样的发票可以进福利费么
老师,建筑业的税负率是多少呢
老师您好,请问下纸质凭证要电子化?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
朴老师,如果,出口的货物退回,账务怎么处理?
这个进项税额是按照上面的来算。
销项发票是384000含税价。 38400/(1+0.09)*0.09=31706.42(这是销项应交税额) 不含税价352293.58。 对方应该开多少进项发票
你好 384000/1.09*9%-进项)/384000/1.09=2.5% 进项=384000/1.09*6.5%=22899.08 税额开这些的
你算出税额,但是我不清楚到底开多少进项发票?
22899.08给你算出来了,不是吗。
税率是多少?你用这个金额除以税率,就是不含税的金额
得看一下销售方那边的税率
如果是13%的税率, 22899.08/0.13=176146.76这是不含税收入吗? 但是如果按这么算不含税收入乘以60%成本。 352293.58*60%=211376.14 你算的176146.76就没有达到60%成本了?
你好22899.08/0.13=176146.76 算出来的是不含税的成本,你购入的发票不含税的金额是这些啊。
按你这样算增值税的税负就达到2.5了是吗? 但是我这里收到进项发票是220930.95,进项税是28721.05。 把销项税额31706.42-28721.05=2985.37,应交增值税就是2985.37。 应交增值税2985.37/352293.58=0.0084的增值税税负
销项税额-进项税额,我怎么算出来的是8807?
销项税额是31706.42-进项28721.05=2985.37这是应交的增值税税额。 把2985.37/352293.58(不含税收入)=0.008这是税负。 因为我这里已经收到开的进项发票了,进项发票的税额是28721.05
31706.42-22899.98 是销项税额减进项税额
你可以再看一下的。
刚才我已经收到进项发票税额是28721.05
进项=384000/1.09*6.5%=22899.08 税额开这些的已读 2023-09-01 18:39
进项税额是这些,你看到了吗?
给你发了好几遍了,你再看一下是22899。
但是事实是我现在已经收到了进项发票。28721.05的税额。明白吗? 上面第一个问题那时候还没收到进项,然后老板拿了进项发票来了
那你收到的发票能分开来认证吗?分不开了,你就按照这个来,这个按季度来算税负。
税负不是按整个月算的吗?
发票开了4张,是分开来的纸质发票。
税务局考核企业的收入税负是按照季度来算的,预警也是按照季度来。
拆开的拆开来认证的
老师我还没弄懂,如果要开进项发票,应该怎么计算。 65%是什么
你好,你那个公式是从哪里来的? 我看不懂65% 我只会我算的那个