同学你好 填写在未开票栏就可以了

请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
按不含税价卖出给客户,那么要如何入账呢、 没有开票的。 ( 申报时有按未开票收入申报增值税。)
老师,你好,请问小规模纳税人本月有未开票收入,我申报了未开票收入,如果后期客户又需要补发票,我如何申报呢?
老师,客户没要发票,先在未开票收入里申报税了,如果后期客户要开票,增值税那块填报时怎么操作?
增值税申报时的无票收入申报后,客户又要求补开发票,这种情况怎么申报增值税?
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先是在未开票那里填写申报税了,后期万一开票了,再把未开票那里填写成负数吗?是这样操作吗?
嗯 是这样操作的哦
这样填写,系统不会比对不通过吧?
同学你好 这个不会的