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按不含税价卖出给客户,那么要如何入账呢、 没有开票的。 ( 申报时有按未开票收入申报增值税。)

2022-12-08 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-08 14:06

你好,还是正常的,按销售商品开发票做帐报税。

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快账用户8391 追问 2022-12-08 14:08

比如卖了100给客户

比如卖了100给客户
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快账用户8391 追问 2022-12-08 14:09

按不含税价卖100,那我收入是100,税率是9%,税额是9元,那这个9元要记入哪里呢

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:14

。你这个分录是对的,9就属于销项税额。 。应收账款是109。

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快账用户8391 追问 2022-12-08 14:16

按分录平衡是应收账款是109,但卖给客户是不含税价,客户不会给这个9元税款。 所以我不知道应该怎么计

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:22

。那你就是按照不含税的金额开票了。这个里包括税款。 就相当于100是含税金额的开发票。

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你好,还是正常的,按销售商品开发票做帐报税。
2022-12-08
你好 是按 收到10万,是按10/(1%2B1%) 这个填写收入里
2023-11-24
同学你好 填写在未开票栏就可以了
2023-09-01
您好!这个有点麻烦,你要去找下管理员,不然就要重复交税了。 你是一般纳税人吗
2020-10-22
你好,是的,根据完工进度,你做收入,对应需要同步做应交增值税,要不增值税和企业所得税收入不一样,。税局发情况说明了
2021-04-26
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