你好,还是正常的,按销售商品开发票做帐报税。

按不含税价卖出给客户,那么要如何入账呢、 没有开票的。 ( 申报时有按未开票收入申报增值税。)
老师,就是我们这边个体户需要申报增值税,可是呢有一部分收入我们是还没开票的,那我申报的时候按3%还是按1%申报?开票那部分直接是按1% 的
请问2月份销售一笔货物给客户,对方不要发票,这边按照未开票收入报税了,现在对方要补开发票,那这个月的税如何申报呢?
考试,公司出租房产,房产税是按租金收入申报,我是按合同金额申报,还是按不含税的报?没有开票,我的增值税是不是也要同时确认租金收入?
老师,客户没要发票,先在未开票收入里申报税了,如果后期客户要开票,增值税那块填报时怎么操作?
个体户如果3月税务登记,3月员工但是6月才开通个税申请,那如果这个月申报,减除费用扣除5000还是15000
沈老师,有个问题请教 香港人,内地公司雇佣他为顾问,签劳动合同,月工资1000元,从严谨角度,是不是属于工资所得,不到起征点,所以不用缴纳个人所得税?
7月刚做的税务登记,个税是不是不要等下月申报,而不是7月申报6月的
老师,律师费公司打给个人的可以吗,他会开发票过来。
老师你好:有个供应商前期因为合作付给他以往来款方式200万没还,这个月他开材料给我们150万,这两个可以冲销抵账吗?需要做什么协议和手续吗?
老师我知道进项税额46638.15元,税率13%、税负率1%的情况下,销项税额是多少?
老师,我们酒店有50个员工,那我们要交多少残疾人保障金?
企业存在暂估入库,(本期取得进项发票数量-冲出以前暂估数量)➕本期暂估入库数量=本期入库数量吗
老师!研发费用加计扣除之前的费用化金额可以加计扣除,等形成无行资产后摊销金额仍可加计扣除对吗?
老师,帮我看一下这个发票开的对吗,项目名称那第一行,应该是电信服务*基础电信服务 对吗
比如卖了100给客户
按不含税价卖100,那我收入是100,税率是9%,税额是9元,那这个9元要记入哪里呢
。你这个分录是对的,9就属于销项税额。 。应收账款是109。
按分录平衡是应收账款是109,但卖给客户是不含税价,客户不会给这个9元税款。 所以我不知道应该怎么计
。那你就是按照不含税的金额开票了。这个里包括税款。 就相当于100是含税金额的开发票。