一般纳税人当月需要交纳的税额以当月的销项税额与进项税额和其他可以抵扣的进项税额的差额来计算缴纳。月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税, 贷:应交税费—未交增值税。

期末进项税额大于销项税额账务处理
增值税的账务处理(进项税额和销项税额科目下的数额月末怎么处理、进项税额大于销项税额月末怎么结转、销项大于进项又怎么结转)
月末,进项税额大于销项税额,如何做账务处理
老师这个月进项大于销项认证了的,月末结转销项税额和进项税额怎么处理,
期末认证的进项税额大于本月销项税额改怎么做账?
老师,我公司股东马某投资500万,占注册资金的33.33%,现在想把股份转给李某。需要交什么税?怎么计算
跨区域增值税预交了,但是当地的重复交了,后期再次交税的时候可以抵吗
建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
我将个人房产出租给企业,每月一万元租金,现在需要我去税局,代开房租发票给他们,我需要缴纳什么税,税率是多少
中级三科,哪科最简单
老师你好:我应收账款做了100元,实际只收到了80元,那20元的钱怎么办,这样的情况怎样记账
请问食品安全管理员初级需要继续教育吗
老师你好,真实的记内账业务,那个销项税和进项税都提不提?因为我们有涉及到进项都开的专用发票,销项也有开了发票,办公用房租赁费也开的增值税专用发票,就想核一个真实的业务,就不知道所有的销售收入是否提增值税及进项的成本是否进项税也都分别体现出来
老师,我有个问题想问问你,就是税务局稽查需要我提供 23 年固定资产计提折旧的会计凭证,但是我提供不了,我前面有好几个会计,可能没接受到位,我现在该怎么处理?
绵白糖的税收大类和编码 是什么?
次月交完增值税呢?
借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
缴费后是不是应该,进入税金及附加里面
你这个是增值税,不是附加税的
和报表里面的营业税一样吗?
不是的,你这个营业税是很早的东西了
现在没有了吗
是的,现在没有营业税了
增值税可以扣除吗
增值税可以扣除吗 ? 你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,原题目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的