同学,你好 算公司成本
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
开发商授意员工借建筑公司资质办理施工手续,员工与建筑公司签订了内部承包协议,开发公司、开发公司法定代表人本人和另一个大股东(合计股份超过50%)都对内部承包协议中员工所产生的债务做了担保;该项目开发公司直接与劳务公司签订了劳务扩大清包合同,约定由甲方(开发商)给付工程款,劳务公司也给甲方(开发商)交付了履约保证金,为了财税管理,开发商用建筑公司的帐户给劳务公司支付了部分劳务费。工程完工结算开发商还欠劳务公司款,建筑公司是否需要承担责任?内部承包协议中的担保是否有效?谢谢!
公司有1份荒山承包合同开头写的乙方是公司原法人代表的名字,末尾乙方也是这个人的名字并加盖了公司的公章,交出去的承包费公司做成管理费了,后来股权转让了法人代表也更换了但因该合同未到期所以未重新签订新合同,问该合同的承包费应该算公司的成本吗?
北京的甲公司于2023年6月1日通过挂号信向广州的乙公司发出了一份要约,邮局加盖了当日的邮戳,要约载明:甲公司拟以100万元的价格向乙公司出售一批紧俏物资,请乙公司务必于10日内回复。要约未载明具体日期。乙公司2023年6月5日收到该挂号信,但因故于2023年6月14日方向甲公司发出快递表示同意要约。甲公司收到快递后未作任何表示。根据合同法律制度的规定,有关本案的下列说法中,正确的是( )。B、乙公司未及时回复,其回复构成新要约,合同尚未成立 C、甲公司收到快递后未作任何表示,视为乙公司的承诺有效 正确答案:B 老师,这个题目人家延时啦,合同成立吧,之前好像做过类似的题目
老师,晚上好。请教一下,银行看公司的月流水有多少是不是看当月账户的借贷方的合计数啊
企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入吗季度申报里无需调整汇算时调增税金部分对吗?季度申报的依据是利润总额不考虑税会差异不可调整是不是这个逻辑
老师,差旅费报销包含哪些呢?怎样的费用才能算做是差旅费呢?
老师你好,请问农产品可以核定一个税率吗
教培机构,小规模纳税人,一个月一百万以内的开销,做账的话,用金蝶精斗云够用不
老师,你好!公司想收购一家公司,有哪些需要注意?有没有相关文件包
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表吗
我单位是小规模纳税人,属于医疗器械公司,还未正式营业,我单位的进销存软件用那个牌子的较好,能推荐一下吗?
老师,开发票的时候,怎么知道开的明细前面的大类,是不是准确的呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
但是因为支出的这个荒山承包费老板从来没有交回来相关的任何收益 ,所以前几年就把这个支出的荒山承包费做成了老板与出租方个人的往来账,现在如果按老师说的进成本的话应该怎么调账呢 ?
同学,你好 有公司抬头的发票吗
没有发票只有一张行政收据,收据抬头是公司名称,摘要栏写着ⅹⅹ(老板名字)荒山承包费
出租方是政府林草局
同学,你好 你入成本,以后也不能税前扣除,需要纳税调增
我今年直接做分录把前几年做成往来的总金额调为成本费用不可以吗?
同学,你好 可以调,做到以前年度损益调整
我们是小企业会计制度 没有以前年度损益调整这个科目 ,我应该做怎样的调整分录呢 ?
同学你好 那直接用本年利润
以前年度付款时是:借其他应付款 贷银行存款,跟老板收来承包费时借现金贷其他应付款,现在调账要把以上错账做成管理费用怎样做分录?
同学,你好 你有2个分录,你看看你是哪个做错了?
以前做成往来账就有两个分录就是说这个以前的往来账已经平账了但是做错了 ,第1个分录不应该做成往来账而应该进入当年的费用,第2个分录老板交来的钱就作为借入流动资金入账 ,现在怎么做调账分录更正呢?
同学,你好 借:本年利润 贷:其他应付款 第2个不用改
是进本年利润不是进利润分配-未分配利润?老师这样的分录是调成进今年损益对吗?
同学,你好 利润分配-未分配利润
到底是哪个,老师能完整说一下吗?
同学,你好 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款
这样的话,到汇算时利润分配-未分配利润与上年数不一致怎么办?
同学,你好 你是调整以前年度损益,所以不一致