一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 是的; 就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?不是; 是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?是的 .以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗?是的

老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
就是说: 1.增值税一般纳税人申报表,.一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 2.在上期欠税时,因为30栏是0,导致27栏本期已缴税额变小,从而这个欠税就体现在33栏“其中:欠缴税额”里面,是吗? 3.以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗? 4.就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?这些栏的意义是什么?是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,有金蝶k3wise初始化的视频吗
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
请问老师注销公司的流程
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
老师好,上游异常了我们作为下游进项必须转出吗
老师小企业材料采购一般都是要嘛工人直接开车拉到施工现场,要嘛就是配送,大部分没有验收这一环节,那物流这块要怎么证明
老师,单位吃饭开什么票内容呢
老师好,上游异常了我们作为下游进项必须转出吗
你好,老师运费发票都要备注什么?
老师,个人转让住房,1%个税相关的文件给一下,谢谢,住房核定综合:租金×5%×10%=租金×1%
购买方把纯净水桶弄坏了,补偿了两桶押金(60元),怎么入账
2.本期应补退税额等于24-28-29,哪些栏和24.28.29都没有计算关系啊?
老师,看下呢,看您已读了啊
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
补偿了两桶押金(60元) 押金之前是计入其他应付款里面
你好 可以把一个一般纳税人的申报表发给我看吗
2.本期应补退税额等于24-28-29,哪些栏和24.28.29都没有计算关系啊?
老师,在啊
假如是一般企业,没有退税之类的,和28 29没有关系