在的具体的什么问题
@郭老师回答,其他老师勿接,谢谢合作
@郭老师回答,请其他老师勿接,谢谢合作
@郭老师回答,其他老师勿扰,谢谢合作
@郭老师回答,其他老师勿接,谢谢合作
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请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗?
2. 自己建工厂,有办公楼、厂房等。监理费、设计费、勘测费,计入在建工程。这些费用分摊到道路上吗?
可以的,可以这么做的
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗?
老师,在啊???
老师,在啊
对的,是的,可以 走代收代付
自己建工厂,有办公楼、厂房等。监理费、设计费、勘测费,计入在建工程。这些费用分摊到道路上吗?
全部计入,在建工程-房屋,道路不用分摊监理费、勘测费?
老师,在线啊,比较急呢
老师,在线啊,比较急呢
对的,是的,可以 走代收代付 如果记在销售费用下,是否也可以呢?
建房屋、道路都有这些费用的分摊就可以的,可以根据面积来分摊
你现在是筹建期,做不了销售费用。
采用cif出口的,运费保费直接计入其他应付款科目吗? 如果记在销售费用下,是否也可以呢?
不是一个问题哦
你单位承担才可以做销售费用,如果不是的话做不了
一年12.6万不用交个税,利用好年终奖单独算税,税前年薪19.8万只用交个税2160元,20万左右的年薪个税税负1.1%。 老师这个是怎么操作的呢,税率是怎么算的呢,个税怎么算的,全年一次性奖金又是怎么算的呢
12.6万不用交税,这个是怎么算出来的?你有其他的扣除项目吗?
老师可以不用看我第一句,因为最近有人说,利用好年收入奖金,年收入19.8万可以只需要交2160的税,我有点不太明白是怎么算出来的
你有其他的扣除项目吗? 12.6-6)万*10%-2520 按照这个来交个税。你怎么还说不用交个税?
之前的有笔账是这么做的:借主营业务成本:70500,贷:预付账款-某单位70500,付款的时候这笔账是这样做的:借:预付账款-某个人,30000元,贷:银存30000元,这往年账要怎么调啊?同一家公司预付款做了单位和个人。
出一个委托书,对方单位然后委托个人收款,借预付账款单位 贷预付账款个人
出一个委托书,对方单位然后委托个人收款,借预付账款单位 贷预付账款个人 单位都没有来往了,对方不会出这个委托书的,款项实际都已经付完了,只是账上没平账,不知道怎么调平?
照上面的来做,但是有风险,三流不一致。
有虚开发票的风险。
老师,那还有别的补救办法么?
补救的方法,你现在已经通过公户转了,没有其他的,只有委托书,最好就是让对方盖章,你们写委托书,让对方盖章。