你好,这个是异地预缴的,比如你有不动产出租或者是异地工程的。

房地产开发企业预售阶段(预缴增值税)12月做了延期申报增值税等税种,现到了延期申报期限,打开增值税申报时没有看到增值税及附加税费预缴申报 只有增值税及附加税费一般纳税人申报表?请问这个延期申报的增值税表怎么填?
老师 我报税的时候 建筑业预缴的增值税及附加税 我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢
单位增值税申报里面的增值税及附加税预交申报表是用来干什么的,什么时候用
小规模纳税人本季度开普票2.5万,在申报季报增值税及附加税申报表的时候用填写增值税减免税申报明细表吗?
老师,异地预交的附加税用填写在增值税及附加税申报表附列资料5里面的本期已缴税额吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
异地项目不是在异地的税务大厅交吗?在企业税务端可以交吗?
开外经证去异地税务大厅交是吗
之前我们单位异地挂靠项目都是开具外经证在异地项目所在地税务大厅交的
你好,电子税务局就可以了。
外经证也是电子税务局
那外经证的作用是什么,还要开具吗?
只有预计经营都需要开这个呀。
开了外经证才能交税,不是吗?
预交的增值税会到主表的哪行,还是附表几?
主表28行附表四本期发生额、实际抵扣金额自己填写。
那外经证是一次开具总额,还是根据需要按每次开票的金额开具?
外经证核销是在哪里核销?也是电子税务局吗?
一次 按照你合同直接开就可以的。
那外经证报验是什么意思
我现在流程不熟,麻烦老师了
听大厅办税人员说开外经证后在大厅交
我现在也是晕的
你只有报验了之后才能预交税款。先开,然后报验,再交税,交完了税款,业务完成了,税款都缴纳了,核销。