这个你做相反的分录就可以的 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等

5月工资没发放,6月份做帐时把5月份工资挂帐做应付款了,结果是之前的5月工资表上的人员5月份不在本单位发放工资了,怎么冲减回来应付款??会计分录怎么做?
老师请问,2020.12月工资计提,实际发放工资但未做发放的分录,我在2021年一月补做了这笔,现在汇算清缴,请问我是按应付薪酬明细表本年累计填报,还是把加上一月补做12月实际发放的加上,谢谢
老师,请问我上个月工资表一个员工4000,但是出纳给她发了5000,加上了其他的一部分钱,这样实际发放和工资表不一样了,怎么做账!
老师,我公司收到政府的人才补贴,发给了员工,借:银行存款 贷:其他应付款 发工资的时候一起发给了员工,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款 但是现在此员工离职了,还未完成本年任务,所以这笔人才补贴不应发给此员工,所以本月的工资要扣回来,工资表上做了此员工的工资,但是没有发放,相当于本月工资扣回来了,扣回的工资要怎么入账
你好,发工资的时候,有个人的个税在工资表上没给扣,但是在个税app里扣了,导致把个税部分发放下来了,怎么做分录呀?费用分录怎么做呀?这笔多发下来的钱下个月还得从实际工资里给他扣除来吗?又怎么做分录?
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
请问老师,保险公司退费,入到哪里呀
你好,假设客户按收款额24857.82给我开票,我要求稅平摊,(不用含附加税)客户要怎么给我开票,计算方法是怎么算的,6%的税率
实缴资本实物出资购买设备时发票开给法人还是公司呀
老师请问总分公司所得税合并申报,所得税在总公司申报,分公司所得税分配缴纳是什么意思啊
老师 参保金的计算公式可以给一个吗 包括人员数量的计算公式
暂估了成本,借:工程施工,贷:应付账款。汇算没有收到发票,全额交税,怎么账务处理,需要冲暂估吗?
老师,携程平时都有扣我们平台费,这个周期不扣反倒是平台费为负数,我问了,他说以后也不会在其他平台费里冲减,那我这么做账合适不,我也做了冲减平台费
开具代理记账发票给别人发票填什么项目?