你好,是先形成了欠款,然后你以后有了进项留底,然后在下一个月留底抵欠。

老师 您好这个月我们进项票很多然后有这边全部勾选认证了 就形成了留抵 然后这个留抵可不可以来抵扣之前欠的税款哇
老师好,一般纳税人留抵抵欠 是先形成留 抵,然后再形成欠税,才可以抵吗?还是说先有欠税,再有留 抵,才可以抵
你好!老师请问3%税率的税额,老板没钱交税然后专管员说弄那个留底抵欠可以吗?进项税留抵的不是只有9%13%的才能抵扣吗?
你好老师,我2月份有欠税,那我用3月份的进项税额来抵减2月份的欠税,那么我3月份的主表申报表怎么填?是3月份的报表正常申报形成留抵,4月份申报时再把留抵抵欠的税额和实交的尾款再填表吗?
老师,申请留底抵欠,是先提交这个申请,还是进项税先转出,还是等留抵抵欠成功了以后,次月申报的时候进项税转出
公司帮甲方运营店铺卖产品,找其他公司拍摄发布店铺产品视频宣传发生的费用计入哪个科目怎么做账
老师,有个人不在公司任职,但是在公司这边缴纳的社保,那这笔费用如何入账合适?做营业外支出处理合适不?
现在给事业单位开发票不写纳税人识别号可以吗?
老师,我们是生产制造业,业务人员在销售材料时,有时会给介绍人销售佣金,这个如何合理的体现在账面上,无税务风险的那种
老师您好,向银行或金融机构借款可以记入短期或长期借款,那如果向其他企业这种借款可否记入短期或长期借款呢
老师年度企业所得税汇算职工薪酬调整表,工资薪金支出是填写应付职工薪酬贷方累计数吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问应付4万,优惠按38000来付款,剩下2000怎么销账
老师好!汽车折旧最长可以几年,10年或20年可以吗?
老师,买的物资用品,直接进入费用的,没有合同,要交印花税吗
交接总账,明细账要全部导出来吗,还是分年导,分客户可能不太现实
也就是说:比如7月有欠税,8月形成留抵了,然后用8月的留抵抵欠7月的欠税,应该是这样,是吧,老师
你好是的,是这么做的