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客户用对公账户扫码500元,银行到账498.5元,中间差额手续费怎么做账,分录怎么写

2023-09-05 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-05 18:01

借:银行存款
财务费用
贷:应收账款

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快账用户2330 追问 2023-09-05 18:05

应收账款,这向谁收

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快账用户2330 追问 2023-09-05 18:05

应该是银行端扣取的手续费

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齐红老师 解答 2023-09-05 18:07

你收到客户的钱,要确认收入呀

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齐红老师 解答 2023-09-05 18:07

借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

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快账用户2330 追问 2023-09-05 18:11

客户扫码了是确认收入,但是实际到账银行金额不一样

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快账用户2330 追问 2023-09-05 18:12

相当于银行端扣的手续费

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齐红老师 解答 2023-09-05 18:14

借:银行存款498.5
财务费用1.5
贷:应收账款500

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借:银行存款
财务费用
贷:应收账款
2023-09-05
你好,借银行存款199.1 财务费用0.9 贷:应收账款200,或是主营业务收入200
2023-10-05
你好,借银行存款480,财务费用20,贷应收账款500
2025-01-03
你好,可以做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:银行存款1074.6 财务费用5.4 贷:应收账款1080
2025-06-07
同学,你好,借银行存款,财务费用,贷贷方科目。
2022-01-04
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