先红冲原来的暂估凭证,然后做正常的单价金额

老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
去年的财报库存商品是负数,然后核查了下是因为去年没有进项发票,也没有进行暂估,财务没做入库就出库了,销售的时候做了营收和成本结转,导致库存是负数,现在怎么调整呢?
老师,一个一般纳税人,2022年有两个月把当月勾选的发票有一部分入账了,还有一部分没有入账,就是没有写库存商品,进项税,应付账款的分录。 然后月末结转成本的时候写的分录是借主营业务成本,贷库存商品和其他应付款,摘要写的暂估入库。请问这种错账我今年能怎么调整?
老师 我今年3月份暂估库存商品的时候 单价写错了 然后想在八月份进行调整 然后主营业务成本贷 库存商品的单价和金额该怎么调呢
老师,2月份有收入147964.6,当月没有进项,然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了,分录是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。3月份没有收入,但是有进项发票进来,这个可以冲减2月份的暂估吗?
老师您好,25年12月没有计提年终奖,也没有申报,26年1月发放了年终奖,如果想把这个费用归在25年,应该怎么操作
各位老师,大家好,我是外地人想在广东开代账公司可以吗
一个单位25.12月 才建账,12月计提了2万工资 ,26.1月实际付了6万工资。1月份我把12月计提工资的分录红冲之后 重新按6万计提的,我分录对吗? 汇算清缴的话 需不需要调整啊?
申请高新,前两年研发费用不加计扣除可以吗?
接解除劳动合同补偿金怎么做凭证
老师你好,请问员工租赁场地,去代开了建筑服务,这个发票可以使用吗?
老师,深圳社保稳岗补贴取消了吗,还能申请吗
老师,不保本的银行理财是不是不用交增值税?
一般纳税人免税企业,小企业会计准则,问题:2022年有16万多的未开票收入当年客户没要发票,以未开票收入记账了,2026年2月该客户又要求该笔收入开发票,在做账时,收入冲旧记新,互相抵消,成本还需要冲旧重记吗?(业务真实可靠,只是之前未开票现在补票了)
老师 请问我们是外贸企业 出口货物开票时候选择0税率还是免税
就是原来主营业务成本结转的成本多啦,现在是想调整一下 ,就是借主营业务成本 贷 库存商品 库存商品不是有单价金额吗 这个该怎么写呢
会计做账没法做那么细,只有进销存的软件才能把库存商品的按每个商品核算数量单价
那调整主营业务成本怎么调呢
计算差额调整计入主营业务成本
库存商品要单价金额呢,该怎么写啊
你现在直接调整主营业务成本,不用管库存商品要单价金额
会计分录咋做呢
你现在根据什么来调整呢?取得了真实的单子?
开过来的发票,咱们账务这边咋调整成本呢
借:主营业务成本 调整差额 应付账款-暂估 贷:应付账款-结算户-供应商
那个库存商品咋调呢
不用调整库存商品了,很麻烦的,直接调整销售成本
那么,老师如果没收到发票,调整那笔暂估的话 ,就是直接借记主营业务成本 ,贷记应付账款暂估 ,调整的部分是吗
是的,就是那样处理的哈