银行增值税税率1%的。

我们公司有外购的商品赠送客户了,但是做的分录是 借:销售费用——推广费5592.1 贷:库存商品4624 应交税费——应交增值税(销)968.1(不含税市场价✘0.13) 借:主营业务成本4624 贷:库存商品4624 这样做分录对吗?汇算清缴还用调整吗?
请问一下,外购商品用于业务宣传,增值税视同销售,分录是借:销售费用,贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)(按零售价计算税费),企业所得税确认收入,那增值税申报时,未开票收入这里销售额是按税额除以税率来填写吗?
小规模,想问下公司买入茶叶100盒6800元,是给销售部门用,是直接写借销售费用~业务招待费,贷银行存款,还是需要写明细,例如借库存商品~低值易耗品~茶叶,借应交税费~应交增值税,贷银行存款
老师你好 比如我有一批A产品里含有B,C两种产品(比如散装酒)混合,进项能对外销售的只要B产品,C产品作为销售配额赠送的,只有B产品能计入销项,这样的话C产品作为赠送 我应该怎么转结成本?和结转拿来做样品 招待等、我之前一直是 用 借主营业务成本(B,C) 借 业务宣传费(按进货价) 贷 库存商品B 库存商品C (库存商品C) 这样有没有毛病 (小规模 基本都在 增值税征收免税范围内)
我们是小规模电商公司,邮寄给达人样品用来宣传,借销售费用业务宣传费贷库存商品,应交增值税,没开票,这个增值税是一个点还是三个点。
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
你好,增值税税率1%的。