您好,附加税不需要做负的

你好,小规模在第二季度冲红第一季度的1个点的普票的会计分录怎么做?,第一个季度是已经超了45万收入,交了增值税,后面第二季度的冲红了,冲红我按照原来的会计分录负数红字,那对应的税额怎么做?
你好 我这边本季度红冲22年第四季度的一张免税发票 我本季度红冲的时候应该怎么做账 需要做个负数的增值税吗
老师,我们把第二季度的发票红冲了,那收入和增值税都做负的,,那附加税需要做负数吗,
老师,我们把第二季度的发票红冲了,第二季度产生了增值税和附加税,那收入和增值税都做负的,,那附加税需要做负数吗,
老师,我们第3季度红冲了第2季度发票,小规模的专票,现在第3季度报税产生了负数,我的增值税和附加税账务要怎么做分录呀
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
为什么呢
因为本来是负数就没有附加税,还要问他做什么了
因为本来是负数就没有附加税,还要冲他做什么了
那有增值税,附加税也会同时产生,现在红冲发票了,增值税做负数了,那附加税不需要做负数吗
关建你这个是没有增值税,你冲了附加税,到时账上有个附加税是负数,你要怎么平掉了
我红冲的那个发票就产生了增值税和附加税,,现在我要做负数,,附加税不需要做负数吗
如果你前面交了附加税,那是要做附加税的负数分录