借原材料 贷应付账款 付款的时候 借应付账款 贷银行存款
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?实际业务是10400
6月末公司采购一批礼盒,我公司未付款,但是对方发票开在6月份了,我公司于七月份给对方付款,这个六七月都应该怎么记?谢谢老师
我公司1月支付了一笔代账服务费,对方开了普票给我们,现在我们要对方退部分款,这个发票怎么处理?
公司上个月采购材料对方开具了发票,但未付款,账务处理请老师指导告知。这个月公司给对方转账付了全款,这笔分录怎么写?
会计小白请教老师:公司采购原材料已付款,但对方公司尚未开票,请问这样的账务处理应该怎么记账?会计分录怎么写?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗
一般常见的税务风险预警有哪些,如何预防
老师这个月报税是到22号吗?
请问老师,在定金登记表里怎样设置“日期和厅面”两个条件同时重复的预警?
那之前计提了一张:借:库存商品,贷:其他应付款,后面采购发票(库存来了)来了的话是什么分录
郭老师,税务老师要求的自查报告怎么写?
老师好,一般纳税人,某个月增值税要交100多块,是不是可以不用交?是低于1000的增值税不用交吗?要做什么操作?
老师,会计学堂的网址是多少呢
老师,你好,我是一名合作社财务会计,原来有两个合作社,后面两个合作社合并使用了,其中一个合作社注销了,像这种情况需要把被注销的那个合作社的债权债务账务处理到另一个合作社的账务上吗,因为后期都是另一个合作社收款和付款了
老师,企业所得税汇算清缴中,折旧、摊销额是填写我们固定资产的折旧和(装修、收银系统)的摊销总和还是只用填写固定资产原值和本年折旧金额,谢谢