对的,是的,因为你没有收到钱,不要填写啊,你收到了钱,借银行存款,贷实收资本。

老师我们公司增资,之前股东有借钱给股东现在也算股东的增资部分,我要变成时候实收资本,我是不是增资额部分直接报印花税,然后做分录借:其他应付款贷:实收资本就可以了,印花税是直接借管理费用吗?
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师,公司增资了,为什么税局这边说没有实缴不可以写,借其他应收款,贷实收资本,现在申报印花税就是要我们调整回来
最初公司建立的时候不是实缴制度,老会计却把这笔分录做上去了,没有建立银行存款账户,导致现金是虚的,现在改为实缴制度公司减资做借实收资本贷现金会导致现金为负数,是否可以调成借实收资本贷其他应付款 来调整呢?
老师好,有限公司最初建账,发生费用我做分录: 借:管理费用 贷:实收资本,但是三年来实收资本我没有缴纳印花税,我又把实收资本科目调为其他应付款-某某股东,这样可以吗?
使用权资产这个科目在资产负债表中哪里列示?
申报个人所得税!我让公司帮我统一申报!那公司会看到我的其他收入吗?还是只看得到在本公司的收入
高企研发的项目已经完成,后期针对研发的成果会有一些改动涉及的支出能再继续做研发费用吗?
老师,我们公司给员工租了房子,然后每个月要付房租,就是这个房租能不能每个月走费用就付了,不计提,怎么写分录比较好。
老师 财务调岗到业务部门 能干啥 会干财务相关的吗
老师,请问低值易耗品采用一次摊销法核算时,未针对可重复利用品类建立专项管理台账,且未执行定期盘点管控程序,易造成资产实物与账务脱节,存在资产流失、使用效率低下等风险,这类风险点主要是什么,不符合哪些法律法规的规定,谢谢
老师,年终奖可以在2月份发放吗,但是领导不能确定发多少,12月份并没有计提,这个要怎么操作
预付款性质,该如何开票,税率是0?
老师你好,个体工商户的挂靠地址的服务费和餐饮发票可以入成本吗?都是普票,是按价税合计算成本吧
有几张发票是老板的报销款 一万多 老板微信支付的这种不用非得对公吧