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老师你好!请问下我公司的资产买了,我做了回写资产处理,我还要怎样会计分录?

2023-09-06 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 16:42

你好,您这个是什么业务?

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快账用户8203 追问 2023-09-06 16:42

公司是买房子的,我们先做的固定资产,现在卖给客户了开了发票 给客户

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齐红老师 解答 2023-09-06 16:43

借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支

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快账用户8203 追问 2023-09-06 16:44

那我开了票出去,算收入,那我的成本杂个算呢?

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齐红老师 解答 2023-09-06 16:44

成本是你每月的折旧

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快账用户8203 追问 2023-09-06 16:45

那我这个月开了票,要不要把折旧转成成本呢?

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齐红老师 解答 2023-09-06 16:47

这个不需要转到成本里面的

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清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
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您好 请问是对外出售产品 包装礼盒
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