你好,你买,买来是做什么用的?如果你接着销售的 票面的金额乘以9%。
老师,我单位是新设一般纳税人,自己种的粮食和蔬菜是免增值税和所得税吗?我们销售是否可以开具免税的增值税发票?收到的种子进项普票可以按照价税合计金额计算的9%抵扣吗?谢谢谢谢!
老师,你要我方是增值税的一般纳税人,取得了嗯增值税普通发票的进项茶叶款票,对方开出来的发票是免税,那请问一下我这个可以计算抵扣增值税吗?
请问老师我公司是销售茶叶的企业是一般纳税人取得了增值税普通免税发票开具的内容是:茶叶,是否可以进行计算抵扣。
老师您好,我们是一般纳税人,甲方要13个点的票。别的小规模公司给我们开的免税牛粪发票,我们简单加工成生物肥,免税发票可以抵扣9个点吗?我问12366,说是不可以,我记得免税发票一般纳税人可以抵扣按照票面金额乘以
老师我公司是销售藜麦的一般纳税人,收到农业科技有限公司,公司性质是有限责任公司给我们开具的免税的普通发票,我们可以计算抵扣进项税吗?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
就是接着销售了
你好,按照上面的来就可以的。
就是取得这样的发票,已经销售出去了
不含税的那个金额乘以9%就行。
就用223256.25*9%=20093.06,就是可以抵扣的进项税额吗?
是是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。