你好,你买,买来是做什么用的?如果你接着销售的 票面的金额乘以9%。

老师我公司是销售藜麦的一般纳税人,收到农业科技有限公司,公司性质是有限责任公司给我们开具的免税的普通发票,我们可以计算抵扣进项税吗?
我公司是一般纳税人,采购的免税的种子,给我们开的普通发票,我们该怎么进行抵扣增值税?麻烦老师解答一下,谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛?
老师你好,请问我们是餐饮公司一般纳税人,收到一张免税的普票,金额1万,请问我们可以自行计算多少进项?填报表时怎么填呢?
老师我公司像农民收购的小麦和玉米没向税局申请的收购发票,我们是一般纳税人销售发票是9%的税率,收购发票开票税率是免税是吗老师?免税到时是计算抵扣可以这样理解吗?
老师您好,我们是一般纳税人,采购了小麦,取得了谷物*小麦的免税普票,请问这个免税的普票可以作为进项税额抵扣吗?可以的话计算公式是怎么计算呢?感谢老师
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
就是接着销售了
你好,按照上面的来就可以的。
就是取得这样的发票,已经销售出去了
不含税的那个金额乘以9%就行。
就用223256.25*9%=20093.06,就是可以抵扣的进项税额吗?
是是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。