您好,同学,是需要缴纳的

另我公司搞活动,买了产品作营销赠送,要交增值税
我司电子商务的 有送赠品 赠品需要交增值税吗
老师,我们外购的礼品用于赠送客户。购入分录借:库存商品1000 应交税费-应交增值税-进项130 贷银行存款1130 赠送视同销售价格为1100元,赠送分录:借:销售费用1143 贷:库存商品1000 应交税费-应交增值税-销项143,请问分录正确吗?
请问公司向客户提供服务的同时赠送产品,赠送的产品需要缴纳增值税吗?
老师,自产的产品赠送给国外博主评测,需要交增值税吗?
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
老师,公司有台设备30万,折旧了15万,现在还有15万未折旧,公司要把这能设备卖出,只能卖3万块,账务怎么处理,企业所得税申报表又怎么申报!
有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致?
请问老师,个人用他银行卡转货款到我司公户上,我开票抬头怎么写,写“个人”还是写他真实的名字?
工程公司拥有一台40万的设备,折旧了三年,还剩20万块没折旧完,现在要卖出设备,只能卖到3万左右,账务怎么处理
按成本价还是售价
你好,你是直接赠送还是他买一送一?
有买A送B 有买A送A (AB是自产产品) 还有外采赠品买了就送
那你发票上面开折扣,直接按照折扣之后的来确认收入就行。
发票只开了 正品的金额 没有开折扣
你视同销售增值税按照市场价格来
市场价是多变的按市场平均价? 外采赠品不知道市场价 能直接采购进来价格吗
对的是的,可以按照平均来, 安成本但是这种有风险的 你们赠送的这个多吗?
外采赠品较少 不能按成本那时候成本加多少利润合适
10% 规定的是按这个的
A公司B公司关联公司 往来款 A公司1月份打款给B公司100万 2月份 B还了50万 到12月还有50万没还 A没收利息 A要怎么增值税
这个是集团内部的吗?没有约定利息的不用。
不算集团吧 就是兄弟公司
那需要视同销售 本金×利率×时间这个利率看银行同期
每个月都有还有借 怎么算金额和时间 可以年终看账上余额多少确定金额 时间按一年算行不 还是?
你好,那你就看每个月的本金,算每个月的利息。
如果当月 100万 还50万 按100还是剩余的50万
100万*时间*利率,以按天数来算