你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我之前支付的预付货款现在重新退回公司,我应该怎么入账?我之前做的是借:预付账款,贷银行存款
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
公司之间的借款往来,之前的做成了预收预付账款,但是实际应该是其他应付款这些,我现在该怎么改
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
报表差了5个月,中途没做账。目前就看到之前做错的科目。我现在可以按着自己的思维重新做其他应付应收款吗?这个时候有些会出现赤字
可以说说冲减的分录吗?在后期遇到的时候可以边做边改吗?这方面的思路不是很明确
往来款负数也很正常的,要冲减再调整至正确的科目就可以了。不冲减的原来的科目一直挂账
冲减的分录怎么做呀
直接红字冲减,比如当时你们挂借:预付账款100贷:银行存款 更正分录为 借:预付账款-100 借:其他应付款100
这个只能在原来已经做了的上去冲减吗?如果在现在做其他应付款这个金额有点大,之前也产生了预付账款。个可以做一起吗?怎么做?
对啊,你不冲减,原来挂账就一直挂在那里。你原来记账是哪个科目就冲减哪个科目,再将冲减的金额计入其他应付款
是这个意思的今天发生借往来200,之前预付账款有100,我的分录可以做成借:银行存款200 贷 预付账款 100其他应付款100?负数咋表示啊?
如果你是用电子财务软件比如用友、金蝶之类的,你可以把正常分录录进去,然后鼠标点击你想变负数的数字,再按一个数字盘的减号“-”
那这个分录有没有错
如果你之前把关联方转给你们的100万做了如下分录 借:银行存款100 贷:预收账款100 本期又新增了100万关联方往来款,现在调整分录如下 借:银行存款100 贷:预付账款-100 其他应付款200
老师,你这个之前是预收,现在是预付??
因为你最开始的疑问也是可能计入预收预付了,我只是给你举个例子,就是你之前计入什么科目,现在冲减的就是什么科目哦。
你先查下你之前究竟计入了什么科目