你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我之前支付的预付货款现在重新退回公司,我应该怎么入账?我之前做的是借:预付账款,贷银行存款
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
公司之间的借款往来,之前的做成了预收预付账款,但是实际应该是其他应付款这些,我现在该怎么改
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
其他应收款和其他应付款的数如果转营业外收入,这部分会交什么税
为什么其他债权投资计提减值不影响摊余成本和账面价值。债券投资计提减值,影响摊余成本和账面价值???
老师,个税申报错了,怎么更正
资产评估师报名时间是几月
老师,一般而言,酒店第三方平台数据要不要开票给客户的
老师好,这次是不是税务在查社保了,不在是走走过程的了。
你好,老师,接一个公司,它已经是高新企业,年收入3495万,研发费用130.3万,研发费用占收入3.73%,现在我做台账,这个研发比例是不是要调整5%?问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上,才能加计扣除吗?
老师, 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元,其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用,每人400元,合计800元,将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账,存在跨年支付、跨期列支行为,不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则,未及时办理会计手续、规范开展会计核算,将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后,存在跨期行行为吗?
老师,我是做代理记账会计的,客户线下线上都有收入。然后每个月给我一笔无票收入申报。他的销项有已开票收入,还每个月给我报一笔无票收入,这个会计分录借方不知道挂什么科目,因为他开的发票,有对公收款的,有线上平台平台收款。如果做借 应收账款 贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,如果销项发票全部挂借应收账款 按照发票名字去做二级辅助公司名和个人 那分录就太多了。然后银行收款,有些是公对公收款,有些又是私人打款进来。这个要怎么做才可以很好区分 银行收款哪些是已开票收入,哪些是无票收入,哪些是先打款后面月份才开发票呢。还有销项发票挂什么科目呢?
郭老师,固定资产25年一次性扣除,我汇算怎么填,明年汇算怎么填,那个位置要调
报表差了5个月,中途没做账。目前就看到之前做错的科目。我现在可以按着自己的思维重新做其他应付应收款吗?这个时候有些会出现赤字
可以说说冲减的分录吗?在后期遇到的时候可以边做边改吗?这方面的思路不是很明确
往来款负数也很正常的,要冲减再调整至正确的科目就可以了。不冲减的原来的科目一直挂账
冲减的分录怎么做呀
直接红字冲减,比如当时你们挂借:预付账款100贷:银行存款 更正分录为 借:预付账款-100 借:其他应付款100
这个只能在原来已经做了的上去冲减吗?如果在现在做其他应付款这个金额有点大,之前也产生了预付账款。个可以做一起吗?怎么做?
对啊,你不冲减,原来挂账就一直挂在那里。你原来记账是哪个科目就冲减哪个科目,再将冲减的金额计入其他应付款
是这个意思的今天发生借往来200,之前预付账款有100,我的分录可以做成借:银行存款200 贷 预付账款 100其他应付款100?负数咋表示啊?
如果你是用电子财务软件比如用友、金蝶之类的,你可以把正常分录录进去,然后鼠标点击你想变负数的数字,再按一个数字盘的减号“-”
那这个分录有没有错
如果你之前把关联方转给你们的100万做了如下分录 借:银行存款100 贷:预收账款100 本期又新增了100万关联方往来款,现在调整分录如下 借:银行存款100 贷:预付账款-100 其他应付款200
老师,你这个之前是预收,现在是预付??
因为你最开始的疑问也是可能计入预收预付了,我只是给你举个例子,就是你之前计入什么科目,现在冲减的就是什么科目哦。
你先查下你之前究竟计入了什么科目