你好,冲减预收预付账款,调整计入其他应付款

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,我之前支付的预付货款现在重新退回公司,我应该怎么入账?我之前做的是借:预付账款,贷银行存款
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
公司之间的借款往来,之前的做成了预收预付账款,但是实际应该是其他应付款这些,我现在该怎么改
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,现在我把之前的暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
报表差了5个月,中途没做账。目前就看到之前做错的科目。我现在可以按着自己的思维重新做其他应付应收款吗?这个时候有些会出现赤字
可以说说冲减的分录吗?在后期遇到的时候可以边做边改吗?这方面的思路不是很明确
往来款负数也很正常的,要冲减再调整至正确的科目就可以了。不冲减的原来的科目一直挂账
冲减的分录怎么做呀
直接红字冲减,比如当时你们挂借:预付账款100贷:银行存款 更正分录为 借:预付账款-100 借:其他应付款100
这个只能在原来已经做了的上去冲减吗?如果在现在做其他应付款这个金额有点大,之前也产生了预付账款。个可以做一起吗?怎么做?
对啊,你不冲减,原来挂账就一直挂在那里。你原来记账是哪个科目就冲减哪个科目,再将冲减的金额计入其他应付款
是这个意思的今天发生借往来200,之前预付账款有100,我的分录可以做成借:银行存款200 贷 预付账款 100其他应付款100?负数咋表示啊?
如果你是用电子财务软件比如用友、金蝶之类的,你可以把正常分录录进去,然后鼠标点击你想变负数的数字,再按一个数字盘的减号“-”
那这个分录有没有错
如果你之前把关联方转给你们的100万做了如下分录 借:银行存款100 贷:预收账款100 本期又新增了100万关联方往来款,现在调整分录如下 借:银行存款100 贷:预付账款-100 其他应付款200
老师,你这个之前是预收,现在是预付??
因为你最开始的疑问也是可能计入预收预付了,我只是给你举个例子,就是你之前计入什么科目,现在冲减的就是什么科目哦。
你先查下你之前究竟计入了什么科目