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老师,下午好,购买的固定资产先安装好了,但是过两个月才开的发票,我当月记账的时候怎么记得,分录怎么写,进项税额放哪个科目呢

2023-09-07 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-07 08:09

同学,你可以收到发票再做固定资产,也可以现在做暂估固定资产

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同学,你可以收到发票再做固定资产,也可以现在做暂估固定资产
2023-09-07
借:固定资产150 贷:银行存款75 应付账款75
2025-08-14
有差额那没有直接贴 后面,有科目不变数值是负数冲掉之后按发票做
2020-08-15
不用修改的,你选择了退税勾选他也是应交税费应交增值税进项 就这样吧
2025-03-20
你好 应交税费的三级科目平时做结转么 是不是结转的不对 或者 按每个月的增值税申报表 和每个月末应交税费-应交增值税的余额 对下 对一下
2022-06-17
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