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老师,计提工资,这个月应发工资10W,员工个人部分社保2W,个税1W,剩下实发工资97W,这个要分录要怎么做

2023-09-07 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 08:49

发放工资时扣社保和个税   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分)      应交税费——应交个人所得税   银行存款

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快账用户1396 追问 2023-09-07 08:59

我是说计提怎么做

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快账用户1396 追问 2023-09-07 08:59

能不能把具体数字带入?不然和百度回复没区别了

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:01

按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资100000 贷:应付职工薪酬-工资 100000

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快账用户1396 追问 2023-09-07 09:03

那员工社保2万和员工个税1要计提和扣缴时候,分别问你录入

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:03

借:应付职工薪酬——工资10 贷:其他应付款—社保(个人部分)2      应交税费——应交个人所得税1   银行存款7

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快账用户1396 追问 2023-09-07 09:34

工资计提生产成本怎么会是10万,不是97万吗?

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:37

公司实际承担的是10万

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快账用户1396 追问 2023-09-07 09:37

实际银行支出只有9.7万,我们计提工资100万?

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快账用户1396 追问 2023-09-07 09:38

不是9.7万吗?还有3万是员工出的啊

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齐红老师 解答 2023-09-07 09:45

员工的3万从哪里来的呢?不是自己腰包拿出来的呀,还是公司出的呀

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借:管理费用 这里要把社保放进去 贷:应付职工薪酬 然后计算个税的时候 借:应付职工薪酬--- 贷:应交税费---个人所得税
2023-09-07
发放工资时扣社保和个税   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分)      应交税费——应交个人所得税   银行存款
2023-09-07
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资10万, 借应付的工薪酬工资10万, 贷应交税费个税1万, 其他应收款个人负担的社保2万, 银行存款97万。
2023-09-07
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
2025-04-08
你好;    1、计提工资: 借:管理/销售费用等19000 贷:应付职工薪酬——工资19000 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)3166.52 贷:应付职工薪酬——社保3166.52  3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资19000 贷:其他应收款——社保(个人部分)1552.92 库存现金/银行存款17447.08 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保3166.52  其他应收款-个人社保1552.92 贷:库存现金/银行存款  
2023-02-24
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