您好同学借管理费用,工资38811.2 贷,应付职工薪酬、职工工资。

计提工资、社保、发放工资分录怎么做 (社保个人部分2880)发放工资实际金额:35931.2
实际工作中,发放工资,计提工资和社保怎么做分录?
员工1月工资含个人社保(不含公司社保)共2000元,个人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的时候个人及公司社保已经缴纳了,2月份才发的工资,发工资时实际发放1647.68元,社保个人部分只扣除了352.32元,实际发放工资1647.68元。想问一下1月计提工资和缴纳社保以及2月发放工资时分别怎么做分录呢?谢谢
计提工资和放放工资,怎么做分录,涉及到社保个人部分
计提工资,发放工资分录,计提社保,发放社保分录
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
你企业部分的社保是多少呢?
企业部分社保:4029.58 个人部分:2882元,扣完这些实际发放工资:35931.2元,计提、发放分录分别怎么做?
计提企业社保 借管理费用,企业社保4029.58 贷应付职工薪酬-企业社保。4029.58
发放公司 借,应付职工薪酬-职工工资38811.2 贷,其他应收款-个人社保2882,贷,银行存款35931。
缴纳,社保, 借应付职工薪酬-企业社保, 其他应收款,个人社保 贷银行。
明白了 谢谢!
祝您生活愉快感谢五星