对的,是的,是这么做的。

老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
客人在网上订的房,房款是1000,网上平台佣金200,实际收到800。分录是借:银行存款800 销售费用-佣金200 贷其他业务收入943.4 应交增值税销项税额56.6,这样对吗
1.收到受托代销商品分录 借:受托代销商品 1000 贷:爱托贷销商品款 1000 2.对外销售 借:银行存款 1000 贷:受托代销商品 884.95 应交税费-应交增值税(销项税)115.05 3.收到增值税专用发票 借:受托代销商品款 884.95 应交税费-应交增值税(进项税)115.05 贷:应付账款1000 4.支付并计算代销手续费 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入-代销手续费 应交税费应交增值税(销项税) 老师以上分录,受托代销商品和商品款入账时都是1000,但出去都是884.95,那么账上不是还有115.05吗,请问怎么平?我的分录做得不对吗
请问老师酒店跟某程合作返佣,客人给订房中心200借 银行存款 184 借 销售费用-佣金 16 贷 主营业务收入 173.58 贷 应交税费-销项税 26.42 1.佣金按5% 10元 条增6元。 2.但是税法认可的销售佣金173.58*5%=8.68,因此企业所得税汇算清缴调增16-8.68=7.32元。请问老师我一直是按照6元调增的,但是同事说不对,税法要按照7.32元条增。请问老师关于佣金的问题企业所得税有规定按照不含税收入计算还是不含税收入计算返佣么?
老师,销售货物是网上平台销售的,没有开票,收的是支付宝或者微信,然后钱转到了对公账户,报无票收入分录:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税,这样做可以吗?回款入的其他货币资金,转对公账户分录:借:银行 贷:其他货币资金
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?