哦,对的是的,是这么做的。

业务招待费中的进项税额可以抵扣吗,如公司买了几瓶茅台酒然后送给大客户。 广宣费的进项可以抵扣吗?如定制的小玩偶给客户为了宣传产品?
公司送客户的土特产,酒,茶叶可以入成本,业务招待费,不能抵扣增值税是吗?
老师,公司购买的红酒(吃饭的时候招待客户)、牛肉(送客户)怎么入账,增值税可以抵扣吗
公司是一般纳税人,买了酒送给客户作为业务接待费,取得了增值税专用发票,请问这个发票能进项抵扣吗
老师,您好,公司采买的茶叶赠送客户的,这种是不是不可以入办公费,只能入业务招待费了,可是如果入招待费的话,是不是公司需要承担个税的风险呢?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?