您好,含税一起做库存商品,然后不超过10万也是免税的
就是一家一般纳税人的公司,开了10万含税的销售发票,现在按2个点的税负交增值税,那要拿多少进项回来? 还有另外一个,销售发票还没有开,但拿回了10含税的进项发票,也是按税负2个点交增值税,那要开多少销售发票出去? 发票税率都按13%
请问下,我们是一般纳税人,那么在本省外地的项目是不是都要根据发票开票金额来去预缴呀?我们之前是小规模,季度不超30万就不用去预缴增值税,那这个月开始我们升级为一般纳税人是不是就不存在这些优惠政策呀?就是开多少就要按2个点去预缴多少呀?
公司是一般纳税人,主营销售二手车,从个人的手里买车回来再卖给个人或者公司,1。从个人那里买回来的车,可以让个人去税务局代开专用发票吗?2。如果是销售二手车给个人,我公司要按多少税率交增值税?有优惠吗? 3.如果是销售二手车给公司,可以开13%的专用发票吗?是用机动车统一销售发票来开吗?还是增值税专用发票来开?
老师,我是小规模纳税人,在销售新能源汽车时开具机动车销售统一发票,我今天进入报税系统后,1-3月开票金额在增值税专用发票销售额里,我们是小规模企业开具的机动车发票不属于普票吗
老师,我是销售电动车的小规模纳税人,开出去的是机动车销售统一发票,1个点的税率,进来的发票是13个点的专票,我是含税金额一起计入库存商品把?那开票金额如果月不超过10万,是不是也享受增值税政策?还是根据开票多少就要交多少的税?
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛
嗯好的,你们有什么关于实操微信群可以加吗?
这个目前是没有的哈,抱歉了